你好!不可以,季度不行
您好老师,关于所得税计提的问题 截止到6月利润表利润总额本年累计数是971.63元,以前年度未弥补亏损有6万多,那么第二季度要计提所得税吗?还是说等弥补完亏损6万多以后再开始计提呢?
老师我想请问下今年如果盈利,明年1月份报企业所得税就可以弥补以前年度亏损吗
上年度亏损,今年第一季度盈利可以弥补以前年度亏损,盈利额小于以前年度可弥补亏损数额,不计提所得税;盈利额大于以前年度可弥补亏损数额,按差额计提所得税。同时,可弥补亏损数额,应以所得税汇算清缴数据为准。请问老师,这个说法正确吗
老师,请问公司以前年度亏损1000万元,本年1-6月盈利200万元,6月是否计提所得税费用
老师好!以前年度亏损56800元,23年1-6月分亏损14188.83,三季度盈利22952,请问这季度的所得税要不要计提
朴老师好 昨天问的这个问题,我还有一个点没有想明白,我想再继续问一下你:就是国外分回的分红我们应该是拿到手实际到账的作为“投资收益”的入账金额对吧?那如果按照这个两次扣税之后到手的金额(国外就营业利润交了一道税+支付时预提所得税)即“投资收益”的金额乘以25%来算我国的企业所得税,那不就是算少了吗?
老师我们公司是花卉公司,我们先买鲜花进来然后在卖出去采购进来鲜花,在包装了卖出去具体做账思路是什么?
老师车船税能开发票吗,公司付款了,没看到车船税发票,其他保险都开发票了,发票备注里备注代收车船税,车船税入那个科目
公司已经停业,机器设备还要每月折旧吗
老师,您好!请教您一个问题 我们企业生产的产品是: 湿米粉,河粉,湿面条,饺子皮 ,年糕,能不能定义到初级农产品,按9%的税率呢? 谢谢老师指导!
您好老师,公司的做会展的,会展发生的餐费是入成本吗?
实收资本是只有新增才要申报吗
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份会计分录应该怎么做
老师2024年4月28日,还不是电子发票,我直接用截图这一张发票入账做附件可以吗?[抱拳]
印花税需要计提吗?还是直接写缴纳分录?
季度正常计提所得税,年报时才可弥补吗?
你好!是的,就是这样。
老师,做账时正常计提,在电子税务局报表时会自动带出以前年度的亏损,划款时是不需要交钱的,对吗?
您好!嗯,看系统。最近不少人问,一般第二季度是不会的。你们那边如果有这个抵减,就更好了
老师,我家会计没计提二季度的所得税是错的吗?我问她时,她说是因为有可弥补的亏损,所以没计提
你好!你看所得税申报软件,看软件上有没有要缴税
老师,我想确定的是,要不要计提?
如果可以弥补就不计提了吗?
如果电子税务局带不出可弥补亏损金额,就得预缴税吗?
老师?您前后的回复让我感觉清楚的回答复我的问题,开始说不用计提,后来又说看系统,所以我没明白到底要不要计提
你好!是的。就是这样。如果系统可以弥补,就不用计提,你打申报出来