你好,没有重复的汇算,清椒的时候还是可以弥补的。

老师,我报本季度企业所得税时,显示有弥补以前年度亏损A万元,但是我看到10月份报上季度的企业所得税时,也有弥补以前年度亏损,况且也是A万元,是不是弥补以前年度亏损重复了呢?
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师,我们公司2022年企业所得税汇算清缴的时候累计的弥补亏损有3033159.09元,一季度在预缴企业所得税时,弥补以前年度亏损442742.6元,那在二季度预缴企业所得税时弥补以前年度亏损是3033159.09-442742.6=2590416.49还是3033159.09元?
三季度企业所得税预缴纳税申报表中,弥补以前亏损30万(以前年度亏损已全部弥补完),在计算四季度企业所得税预缴时,第9行弥补以前年度亏损是0还是30万呢
每季度报企业所得税时,利润总额可以弥补以前年度亏损吗?我怎么报第一季度所得税时不能弥补以前年度亏损?查看去年的报表第三季度和第四季度却是可以弥补年度亏损的。
老师,离职补偿金要交税吗?
总分机构企业所得税汇算清缴咋做
老师你好 请问进项票可以拆开抵扣吗
工商年报纳税总额 都包括哪些 是实际缴费 还是按照所属期
老师我想问一下,汇算A105050表,职工薪酬纳税调整表,第一行次工资薪金支出包括奖金数吗
小规模,25年之前付过680元面粉,已付款对方未开票,我这边 借:应付账款680 贷:银行存款 25-26年后面接着拿货未付款未开票4233元 借库存商品 贷暂估应付款 现在老板支付对方,说有800元的运费是对方的,一起开票,付给对方,我这边怎么做账呢?
请问老师,我们公司参加展会,聘请的翻译产生的住宿费、翻译费、交通费等,对方汇总在一起开服务费增值税专用发票,进项税金,我们可以抵扣是吗?
老师,您好,我想问下,我们有个客户分三次对公一共转了21万,开专票德时候我能开2张6.3万的和2张4.2万的吗?客户说不要把21万开在一起,分4张开票可以吗?能在同一个月把4张开出来吗?
老师 我们有两家公司 公司A是公司C的全资子公司 公司B是公司C持股比例80%的公司 然后A和C B和C都有业务往来 这种要报税局里的关联业务往来年度报告吗
请问筹建期的固定资产折旧做开办费,是吗?
你的营业收入、营业成本、利润总额填写的是累计的数据吗?
是的,老师
你好,没有重复的可以弥补,因为你的营业收入,营业成本,利润总额都是年累计的,之前已经申报过了。
噢,电子税务局带出来一般是不是都是累计数据呢?
好,你们电子税务局自动取出的吗?我们这边是自己填写的。