您好,借 银行存款 贷 预收账款,这样

老师,您好,请问本月销售确认收入后未开发票,报税时做无票收入处理,后期客户需要发票,开具后报税时,是否按无票收入负数在报表填列
你好,老师,已发出商品,车间费用已产生、对方未确认收入,未开票销售发票,这个会计分录怎么做,
老师您好,我们公司销售给客户的商品,商品已发给客户,但客户尚未验收入库,未在发货单签字,客户也要求我们开具了发票,但未付货款,我们公司该不该确认收入?
老师,销售发票本月已开具,但是客户商品未签收,无法做销售确认,请问如何做会计分录
制造企业本月销售商品给客户并已经发出,客户下个月才签收商品,而制造企业下下个月才开发票给客户,请问这三个月分别应该怎么做分录
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
只是开了发票,没有收到款,不用预提销项税么?
不需要,这个时候其实就不确认收入,因为货物的所有权都没有转移
那我本月已开具的发票怎么做
因为你就开了发票,而且也没有收到钱是吧,做一笔发出商品
嗯,就开了发票,没有收到货款,要做销项税吧
对 借 银行存款 贷 应交税费 待转销项税额