清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
买了一固定资产原值2567,已经折旧计提了365.8,这个月把这固定资产卖出去16800,请问分录怎么写
公司去年年的汽车,然后当时选择了加速折旧,已经折旧完了。然后今年把车子卖了,加速折旧影响固定资产清理吗?这个分录怎么做?
固定资产在好几年之前已经报废完成,账上也没有资产清理明细了,现在想把这些已报废的固定资产卖出去应该做什么会计分录呢?卖出去了之后又怎么缴税呢?
老师 我这边已经在固定资产卡片做了清理 发票也已经开出去了 我现在会计分录改怎么写呢
老师,公司固定资产电动车卖出去了。固定资产整理这块分录怎么写?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
一般纳税人
已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票
增值税报表怎么申报 以前抵扣了 13%
那么你现在按收款金额/1.13申报销售收入和13%的增值税