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老师下午好!请问与出口相对应的进项发票,已确定不申请退税,请问这部分进项发票的会计账务如何处理?谢谢!

2024-07-04 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 16:57

如果与出口相对应的进项发票已确定不申请退税,需要区分不同情况进行相应的会计账务处理。 如果是无法取得专用发票而不能申请退税,就不需要通过申报系统进行退税申报。此时需区分两种情况: 1.出口退税或免税商品:在增值税报表中申报出口免税收入,无需进行特别的账务处理。 2.出口不予退(免)税商品:在增值税报表中申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额。会计分录如下:借:应收账款等贷:主营业务收入贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 如果是暂时未取得专用发票,当月不用申报退税,待收到发票再申报即可。 如果之前已经申报了出口,之后因特殊原因不能办理退税的,需要先将出口转作内销。会计分录如下: 首先红字冲转: 借:应收账款 借:主营业务成本(征税率-退税率)×销售收入 贷:主营业务收入-出口 贷:应交税金:增值税-进项税额转出 然后: 借:应收账款 贷:主营业务收入-内销 贷:应交税金:增值税-销项税 同时在出口退税申报系统中以单证不齐红字冲减。

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快账用户7555 追问 2024-07-04 17:05

是领导决定不予申请退税,这种账务应该如何处理?谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-04 17:16

同学你好 那你可以申请出口免税的 直接做免税的

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快账用户7555 追问 2024-07-04 17:34

我们出口是免税的。请问相对应的进项发票账务上应该如何处理列?

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齐红老师 解答 2024-07-04 17:35

是外贸出口免税的吗 还是生产型企业出口免税

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快账用户7555 追问 2024-07-04 17:40

我们是商贸公司,因为不大,如果申请退税,还要核查厂商,厂商不同意。退税金额也不大,所以放弃申请退税。请问这部分账务如何处理?谢谢!

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齐红老师 解答 2024-07-04 17:55

1.确认出口销售收入时:借:应收账款(或其他相关科目)贷:主营业务收入 - 出口货物收入 借:应收账款  贷:主营业务收入 - 出口货物收入  1.结转出口货物成本:借:主营业务成本贷:库存商品

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快账用户7555 追问 2024-07-04 18:12

那进项税额那部分如何处理?及在电子税务局上如何操作?谢谢

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快账用户7555 追问 2024-07-04 18:12

是连进项税额全部计入成本吗?

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齐红老师 解答 2024-07-04 18:42

直接申报免税的就可以

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快账用户7555 追问 2024-07-04 18:52

我是说与之相对应的厂商开的进项这部分呢账务如何处理。谢谢!另外,您说的申报免税是指?可否帮忙详细说说,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-04 20:35

这个进项转出,因为是免税的

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如果与出口相对应的进项发票已确定不申请退税,需要区分不同情况进行相应的会计账务处理。 如果是无法取得专用发票而不能申请退税,就不需要通过申报系统进行退税申报。此时需区分两种情况: 1.出口退税或免税商品:在增值税报表中申报出口免税收入,无需进行特别的账务处理。 2.出口不予退(免)税商品:在增值税报表中申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额。会计分录如下:借:应收账款等贷:主营业务收入贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 如果是暂时未取得专用发票,当月不用申报退税,待收到发票再申报即可。 如果之前已经申报了出口,之后因特殊原因不能办理退税的,需要先将出口转作内销。会计分录如下: 首先红字冲转: 借:应收账款 借:主营业务成本(征税率-退税率)×销售收入 贷:主营业务收入-出口 贷:应交税金:增值税-进项税额转出 然后: 借:应收账款 贷:主营业务收入-内销 贷:应交税金:增值税-销项税 同时在出口退税申报系统中以单证不齐红字冲减。
2024-07-04
不能退税,现在是免税吗?还是那些?
2023-09-20
你好,那就只能作废重新开,按照报关单金额来开发票
2020-07-17
同学,你好 计入营业外收入或者营业外支出
2022-03-17
同学你好 可以抵扣的, 直接按照发票做账就行了
2020-11-03
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