你好,同学,可以的,借应付账款 贷其他应付款
对公把款打给法人,法人去支付退回一笔预收款,这个可以吗。是不是就会挂着一笔法人的借款。这个后期如何平账?
老师,公司收的款都走了法人私人卡,挂了其他应收款,付款的时候也直接冲减其他应收款可以不?
请问,我公司打错一笔预付账款给供应商,后面供应商直接把这笔款项直接转到法人账户上面,然后我可不可以直接用这边款冲掉前面法人挂的其他应付款
老师,我公司借法人款(其他应付款)数额太大,有200多万,这怎么平账,可不可以拿应收账款来平账,(应收账款也是和别的公司过账的数额),借法人款太多会不会有风险
老师好!公司在2021年7月份从公户转钱进入法人个人账户,再由法人个人账户去(注:法人个人账户支付拆迁户过渡费、工程款、工资、费用支出等,其中法人授权我去银行去办理支付事项)请问一下这些由法人个人账户支付的款项,是不是每一笔都要法人亲自签名? 除了这些还要完善什么手续?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
这个需要什么依据吗???
会不会有风险????
公司授权的证明文件,老板偿还债务的银行交易凭证,欠款的证明,债权人出具的债务清偿证明(如果可以取得)
那老师,如果我公司与一个公司即发生了应付账款,也发生了借款,这种可以互相抵减吗???
可以的,双方协商一致且债务债权都到期就可以
这种需要附什么依据???
抵消债务的协议,债务的清偿证明