你好,你借法人的钱太多的话,一般税务局对这块儿查的不是特别的严格,嗯,但是你最好也不要让账上挂那么大的树,嗯,你和应收账款冲的话,

请问老师,公司法人有两家公司,平时互相借款,也有往来业务发生,做账时可以用应付货款抵消应收借款吗?这样做账会有风险吗?
如果不是公司股东,也不是法人,年底账上挂150多万借款,报表上也体现出来其他应收款150万,这有风险吗?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师,我公司借法人款(其他应付款)数额太大,有200多万,这怎么平账,可不可以拿应收账款来平账,(应收账款也是和别的公司过账的数额),借法人款太多会不会有风险
老师,公司的应付账款挂的太久了,这个款项可不可以直接由法人支付,平时多数款项都是法人个人付出去的
老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的
劳务费可以开13%的专票吗?
老师,被审计单位好几年前买的车位,摊销的时候需要提供不动产权证吗?
如果无形资产当月未来得及确认做账,但已经付款了,如何做会计分录
老师您好,办税员第一次怎么登陆老板新开的公司去申报个税,登陆密码是多少
老师早上好,请问下代收了别人的营业款我计提分录如何操作,是付的时候记上么?
前提是你那些应收账款,他们已经就是说后期不会再收到钱了,对吧。
对,是应收账款收不到钱了,所以想拿来冲其他应付款—法人。公司没钱运行,全部借法人款,怎么让其他应付款数字变小
你好,那是可以的,但是你得一点儿一点儿地冲,你不要一次性的冲很大。
借其他应付款,贷应收账款。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐