你好,这个营业账本是收到的投资款实收资本和资本公积按年申报, 明年1月份申报。 然后买卖合同是按次当月发生的当月申报
老师,我们买了一个办公室的烧水壶,发票金额128元,印花税按照买卖合同的税率0.03%,需缴纳印花税0.04元,不足1角,是不是说这一笔业务可以不用计提印花税呢?
老师 我是装卸搬运的公司 在缴纳印花税的时候 我看里面没有我合适的 我选择买卖合同 缴纳印花税可以吗? 还是我这个行业不需要缴纳
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
请问老师,我公司是商贸公司一般纳税人,税费种核定印花税只有营业账簿的,没有买卖合同印花税,从2022年到现在也没交过买卖合同的印花税,这可以吗?
老师,我们是中药批发行业的,我刚来这里,看这里季度需要缴纳印花税的,我们每卖一笔货都有合同的,那印花税是按照合同的金额缴纳吗?那要算下季度一共销售了多少合同金额这样缴纳市吗?
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?
没有实收资本就0申报吗 买卖合同我目前只按照营业收入申报的 采购合同没报 会不会有风险
对的是的,没有的零申报 购入销售都需要交买卖合同是双方缴纳的。
合同上签的是含税价 是不是还不能按照不含税申报
你好,只有一个含税的吗?有税率吗?如果没有的话,按照含税的。
每家客户供应商签的合同都不一样 按照当月签订合同金额申报还是按照实际出入库申报
你好,正规的是按照合同来,如果没有合同的话,是按照账上的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。