总公司账套: 借:应收账款 - 美团 1000 贷:其他应付款 - 子公司 1000 子公司账套: 借:其他应收款 - 总公司 1000 贷:应收账款 - 美团 1000

老师 我们公司的2个公户 互相转钱,会计分录 要怎么写呢老师 平时货款 有收到一个人的微信,隔月他再 汇总一个总数 转到公司公户上 这个分录 怎么写呢?
总公司代子公司收到一笔营业款3000,因为之前总公司和子公司之间挂的应收。借:应收账款-营业款3000 贷:应收账款-集团内部3000。老师要从营业款3000取2000当备用金。剩下3000转子公司。那个备用金分录要怎么写合适了
我们公司借给其他公司的款,之前挂在其他应收款上,现在钱收不回来,我要怎么处理这笔账务,分录怎么写
老师,我们是总分公司,分公司要注销。分公司账面还有总公司欠我们分公司的款10万,其他应收款总公司借方余额为10万元,社保给我们返回来的递延收益 稳岗补贴2000元,贷方余额,总分公司汇总缴纳所得税,我需要怎么转到总公司不缴纳税款呢
老师我们子公司之前的营收自己管理,现在他们七月开始对子公司的营收归总公司统一管理,子公司收入总公司统一收款,然后月底再给子公司清算转款给子公司,子公司银行卡余额对接转入子公司,他们第三方收入未到账部分也要对接入总公司卡里面, 1️⃣银行卡余额对接: 借:银行存款-总公司-某某卡 10000 贷:应收账款-子公司10000 (之前和子公司之间挂帐用的应收科目) 2️⃣子公司应收科目余额: 借:应收账款-美团 500 贷:应收账款-子公司500 (6月子公司美团未到账的500元,7月是到总公司卡了) 老师我处理是否有问题,有问题应该怎么修改
老师,那个应收账款的减值,应收账款的填财务报表的时候,是不是手动填上去的?
老师你好,请问工商年检中要填写的纳税总额,是指所有税费吗?增值税,附加费?
公司账户收到小红书的钱,要怎么开发票
固定资产清理的会计分录 处理后的金额大于残值金额
您好老师 这个月进项税比销项税额多,是不是要按税负来交税,还是不交税?
老师,我们和甲方购买煤炭卖给乙方,价格以乙方到港口后的价格函为依据。然后进行结算,现在只按照初步价格结算了70%,剩下30%到港化验后再结算。那我这30%需要暂估收入,成本吗
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
银行流水从网银导出来,如何快速汇总收支汇总明细
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
老师我们和子公司一直用的应收账款-子公司,我可以一直用这个课目嘛?
同学你好 这个可以的