你好!这个没有看到你填的了。没办法确认
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
本月开了一张服务费专票和一张服务费红字普票,那填增值税申报表的时候,那张红字普票应该在怎么填列呢
上月开了张物流辅助服务仓储费的发票,但是增值税申报的时候附表一6%税率那行显示开票数据了,附表三第三行第一列不显示数字,这样申报可以吗,还是说附表三必须显示数字
老师,本季度只开了一张1元的普票,税率是6%,填报增值税时候,这个显示是否正确?
老师,申报增值税时显示未比对通过,本月开了一张专票,一张红字普票,这样填附表一是否正确呢?
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
请看截图
你好!这个没问题,但是要去上门申报
为什么要上门申报
如果我继续提交有没有关系,税局会来问吗
你好!这个是强制的,你应该是提交不了。你试试
为什么呢?为什么强制不让我提交呢,表格也没问题
你好!系统就是这样设置的,强制的是不能提交的
老师,小规模纳税人增值税申报表附表一,是这样填写吗
你好!你提交的时候,提示什么
我这个季度,是不是要交24022.01的增值税?
主表怎么自动算出来是这个数,对吗
你好!是的。就是这个是要交的
那主表怎么不是24022.01呢
你好!你说的是哪一行哪一列
主表22栏,应纳税额合计
你好!是你第三第二行的合计数的1%
为什么是1%。3%的发票我开了呀,这就是开票明细
你好!这个是系统自动的。
你是专业的吗?我充了钱的,每次回复都是无用的答案,你是在划水吗?这主表明显是错的,为什么会这样,是不是附表一填错了,你都不知道吗?还当什么老师!
你好!你上面问,为什么不是你说的那个数字,我告诉你是系统这样设置,然后告诉主表上的计算方法。所以系统22行才会出现这个数据。我不认为我回答的有问题。 问题只能一个个来。