您好,开这辆车的发票是13%.这是货物哦

一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
老师,我们是一般纳税人,工程审计服务行业税率6%,现将公司车辆卖给个人,开票几个点呢?
老师,我们公司是一般纳税人公司,处置二手车,当时买的时候是新车,进项税已经使用,现在要卖这辆车给个人,开13%的普通发票对吧?,这个销项税可以用进项税抵扣吗?
您好,运输公司2019年购进的车辆进项已经抵扣,现在卖给一般纳税人可以开专票吗 ,税率是几个点
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
如果是小规模的话是1%吗?
您好,是的,小规模优惠税率是1%
所以是一般纳税人的话就必须是按销售货物13%的税率开具是把
您好,是的,是这么理解的哦
好的 明白了。我们是一般纳税人 不能按照现代服务税率6%来开销售货物对吧
您好,是的哦,货物和服务是不一样的税率
税收编码怎么选老师
您好,好的,看我们车的排量具体来选择
那如果是电动车的话就是直接选电动汽车是吗?
您好,是的,是这么理解的哦
好的 还有就是我们销售这车了这个到时候增值税申报和帐务处理这块怎么弄呢?
您好,账务就是我上面写的分录哦,增值税申报附表1是自动读入到13%税率列次
哈哈~老师你写的分录在哪里呀?还有就是我之前购进时已经抵扣了,这个有什么影响吗
朋友对不起,刚才有个朋友也问了这个,我以为这里也写了,之前购进时已经抵扣不影响哦 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)