你好同学!借:应收账款150 贷:财务费用150
原材料53016(6300*8加2616)应交税费——应交增值税(进项税额)6552(6300*8*13%)贷应收票据50000银行存款6952(6300*8*1.13-50000)银行存款2616(运费银行存款支付) 贷方为啥不是其他货币资金啊
老师,请问天猫刷单收入怎么做账呢?借:其他货币资金-支付宝 贷:其他应收款;借:其他应收款 贷:银行存款 。这样做对吗?
1借:应付账款-北京长虹72000贷:银行存款720002借:其他货币资金-外埠存款180000贷:银行存款1800003借:在途物资151000应交税费-应交增值税(进项税额)25610贷:其他货币资金-外埠存款1766104借:银行存款3390贷:其他货币资金-外埠存款33905、借:应收账款58500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)85006、借:银行存款58500贷:应收账款58500
开户单位某企业交存现金50000,要求开立金额为50000元的银行汇票,银行为其办理该笔业务的会计分录为()。A借:存放中央银行款项50000贷:其他货币资金--银行汇票存款50000B借:库存现金50000贷:其他货币资金--银行汇票存款50000C借:吸收存款--活期存款--某单位50000贷:其他应付款--汇出汇款50000D借:库存现金50000贷:其他应付款--汇出汇款50000
从阿里平台提现到公司银行账户,这个需要走“其他货币资金”这个科目吗? 借:银行存款 贷:其他货币资金 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 其他应付款-运费 还是直接做下面分录即可: 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款-运费
敬老院6月份买菜8月份才补发票才转款,下账下到几月份6月份我做过账没有这一笔,7月份没做帐嘞,7月份菜票还没给呢,我可以下到8月份么
第三问合同变更,不应该是(1200+500)÷(2000+600)?成本价成本合同价款+合同价款?
老师,就是两差异、三差异有没有啥方法可以找到对应的数据,直接给数据可以分清楚,有点弯弯绕就分不清楚了
老师好,请问23年开的纸质专票,可以红冲吗?是购货方操作还是销货方操作?
请问老师 三年前有三个分录错了 还可以红冲吗?会有什么影响谢谢
老师你好,B公司100%控股A公司,现想把A公司所有资产,债权转到B公司,想注销A公司,如何处理
老师,您好,我单位为一般纳税人营业是经纪代理服务,今年把固定资产房产出租出去了,因为是2005年买的,所以开给承租方是5%税率的发票,请问这种用了简易计税的情况下,对于我单位哪些进项可以抵扣,哪些不可以抵扣
老师你好!交企业所得税需要计题吗?怎样写分录,老师指导一下
老师好,我公司是销售方,以下银行业务怎么做会计分录
财政局让会计代理写通知是什么意思?
这个费用并不是你们出的,不能计入你们的费用中