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老师请问 计提工资借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬50000, 发放工资时 借:应付职工薪酬 50000 贷:其他应收款(社保)1000 其他应收款(公积金)720 应交税费~应交个人所得税 580.12 银行存款47699.88 这个账务处理有问题吗?

2022-06-11 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-11 20:55

您好 计提跟发放这样写分录正确的

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快账用户1265 追问 2022-06-11 20:59

有的朋友讲 应该这样 计提工资借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬50000, 借:应付职工薪酬 2300.12 贷:其他应收款(社保)1000 其他应收款(公积金)720 应交税费~应交个人所得税 580.12 发放时 借:应付职工薪酬47699.88 贷:银行存款47699.88 这两种做法哪种更标准呢?

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:00

您前面的一种更标准 

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快账用户1265 追问 2022-06-11 21:05

您确定,有些恍惚了…每个人说的都不一样啊

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:07

发放工资的时候根据发放的金额跟扣的个人所得税 五险一金 做一笔分录啊 不需要写两笔分开的 

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快账用户1265 追问 2022-06-11 21:08

什么意思?

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:09

您后面不是写的两笔分录吗 个人所得五险一金 然后是发放工资

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快账用户1265 追问 2022-06-11 21:35

朋友说的这个是计提时 跟发放分两步

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:36

计提: 借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬50000, 发放工资时  借:应付职工薪酬 50000  贷:其他应收款(社保)1000  其他应收款(公积金)720  应交税费~应交个人所得税 580.12  银行存款47699.88 这个也是啊 只是发放是一笔分录

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快账用户1265 追问 2022-06-11 21:42

这样的话 就不用单计提个人部分社保吧。

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:43

是的 不用单计提个人部分社保 包含在工资里面了

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快账用户1265 追问 2022-06-11 21:45

社保和个税公积金都不用单独计提,就做一笔上面的计提: 借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬50000, 发放工资时 借:应付职工薪酬 50000 贷:其他应收款(社保)1000 其他应收款(公积金)720 应交税费~应交个人所得税 580.12 银行存款47699.88 这个分录就行 如果计提了个人部分社保公积金个税那就重复了计提了是吗<(`^´)>

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:45

是的 单独计提了个人部分社保公积金个税那就重复了计提了

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快账用户1265 追问 2022-06-11 21:47

如果单独计提了社保公积金个税 发放时直接按计提工资和计提社保公积金个税两者的差额账务处理发放工资即可对吧?

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齐红老师 解答 2022-06-11 21:48

您的意思是工资里面没有包含个人社保公积金 个人所得税吗?还是说工资里面已经包含计提了 然后再计提了

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快账用户1265 追问 2022-06-12 13:35

工资里 包含了社保公积金个税 第二个分录的发放将个税 社保 公积金计入贷方不就相当于计提了吗?

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齐红老师 解答 2022-06-12 13:46

二个分录的发放将个税 社保 公积金计入贷方不就相当于计提了? 那是发放的时候扣除  应付职工薪酬在借方 怎么会是计提?

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您好 计提跟发放这样写分录正确的
2022-06-11
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
你好,有问题,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资5000。 借应付职工薪酬工资5000, 贷其他应收款,社保400, 其他应收款公积金120, 银行存款4480。
2024-12-03
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
第三个和第五个重复了
2022-05-03
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