您好,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进项转出
老师,以往年度的进项税额转出了,怎么做分录呢
老师以前年度进项税转出怎么做分录
老师您好进项税额转出的分录应该怎么做呢
以前年度的进项税额转出怎么样做分录,虚开?
老师您好:请问以前年度的进项税额转出分录应该怎么做
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
减资后股东的股权有变化,到没有实缴,工商年报时股权信息那一栏是否要填?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
非上市公司股权转让需要缴纳什么税?
工商年报截止日期是什么时候?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
老师,以个人名义代开了服务费发票,个人所得税是对方代扣呢还是自己去税局缴纳呢?
个体户开了公户,零申报后这个钱能转到个人卡上使用吗?
开税票时怎样录入70几条项目
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
交税的时候呢
借:应交税费 贷:银行存款 这样做
借:应交税费-进项转出 贷方:银行存款
这样做吗
是的, 是的,就是这样做的
谢谢老师
是的,是的,就是这样做的