你五月份有没有做这个业务的账?

老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
现在结5月账。来了一张6月开具的发票。是5月的一笔出款。直接把发票放5月 做了费用 可以不 还是先预付 下月冲?
实操中 比如上月出款一笔费用 没来票 发票这几天开来了。你们是5月做预付 6月入费用 还是直接5月就做费用。正好这几天也结账
我们5月底开出的有一张销售发票,现在说单价错了,需要红冲,重开,5月的税已经报过了,现在6月份,可以把这张发票红冲,再重开吗?
请问一下,我5月收到一笔款,对方收了从款里扣了费用,费用发票6月给我开的,我可以在5月把费用做进去,之后6月收到发票我直接夹在5月的凭证里做附件吗,
老师,我们购买了金蝶软件,合同总价169160元,预付109954元,开了109954的发票。剩余款项系统上线后才会付,是确认无形资产还是管理费用?确认无行资产的话摊销呢?
老师想问一下,工商年报有一个税务模块,是要填什么的
医药销售公司,小微企业的每月应税收入100万,企业所得税税负率多少?一般
请问公司筹建期买了材料自建办公小楼,买材料进来怎么做分录,在建工程又怎么做分录,现在都在使用了,有又怎么做分录呢,谢谢老师解答!
普通发票采购产品的,多久后不能入账
老师你好快递费税目能开成生产生活服务配送费吗
老师,请问工商年报中社保信息的“本期实际缴费金额”填单位承担部分,还是单位➕个人
费用实际当月发生,可以开专票,次月开进来,怎么做账比较合适
12.45【单选·2019年】2016年12月31日,甲公司董事会批准一项股份支付协议。协议规定:2017年1月1日,公司为其200名中层以上管理人员每人授予10万份现金股票增值权,行权条件是自2017年1月1日起,这些人员必须在公司连续服务满3年。甲公司2017年、2018年和2019年年末每份现金股票增值权的公允价值分别为10元、12元和15元。2017年有20名管理人员离职,甲公司预计未来两年还将有15名管理人员离职,2018年实际有10名管理人员离职,预计2019年还将有10名管理人员离职。假设2019年有10人实际离职,计算2019年的管理费用和应付职工薪酬。老师,这道题目怎么做啊
老师:我们公司腾讯广告网络收入员工一半4579.08*0.5=2289.54元,老板的意思还要扣给员工的2289.54元的税费,这个税费一般扣几个点,我们开的是专票
啥意思? 五月就是付款了 现在她把发票开来啦。我想着正好5月没结账呢。
你好我是说你五月份有没有做账的? 比如你买了一个手机。五月份买了一个手机,但是六月份才开发票,那你五月份有没有做这个买手机的分录?
比如 现在就是正做这个手机分录呀 本来没票 先做预付 但是现在来票啦 我又没结账呢 不就可以直接做费用啦 把发票用到5月。可以不
你好!可以的,可以这样
您刚说的是这个意思吧?如果5月账都结账了。当时做预付。现在来票也不能做到5月吧。除非5月计提了费用 可以把发票放到5月吧
实操中 你们出款没来票的 都是挂往来冲 还是看发票情况 就直接做了费用呀
你好!5月挂预付,6月做账入费用
但根据权责发生制 5月这笔如果能确定来票早 直接确认费用 是没问题吧
你好可以的,可以这样做。先做费用,然后来到发票直接贴进去。
嗯嗯 那就看情况而定吧。这样可以就行 主要就是赶上这几天结账 来票 省的下月冲麻烦。
你好,可以的,欢迎下次再来探讨。
喜欢和您讨论。又有个问题呢。我们公司直播给消费者福利 抽到这个出行游呀。这部分费用怎么做
你好。对于公司作为销售费用 另外老师是按题目个数来算钱的,你一直追问,对我也只是一个题。