月底做,这个月底没有余额的。
老师你好,我用金蝶每个月结转损益,利润成本都结转到本年利润里了,年底结转损益以后是不是还要把本年利润结转到未分配利润里?年底结转这笔账怎么做啊?
生产制造企业,现在成立了职工食堂,自己买菜做饭。买菜的成本怎么核算 月初付款分录 月底结算开了发票收到发票的分录 还有就是月底结转的分录分别是什么?结转成本是否需要分到销售费用 管理费用和制造费用中?
老师 用啥表格制作出来结转吗?怎么整到一个表格里做出来,让老板看的清晰明了老板只看结果月底截止时间是每月25号还是30号比较好呢?有的供应商是25号结账,有的是30号,我这边怎么做更合适些
老师好,结转制造费用,结转成本,结转损益,到底在月底做还是下月初做,有什么优缺点,如果月底28号做了,最后几天怎么办?
老师,你好,请问下,如果没有做到发票账,就是把含税金额 全部入了原材料了,月底结账也结转成本了,现在要补回账,应该怎么调整。???
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
我是说除了月底最后一天下班以后做,要不然当月数据不准确怎么办?
还是说下月初做的时候把财务软件的时间选到上月最后一天?
你好,你只要结账什么时间做就行。结账之前做就可以的。就像你5号结账,次月5号,那你这个时间做也可以的。