您好,是的,这个按开的发票来结转

老师地产行业,前期是不是统一做到开发成本,后期转到开发产品,再后来转到主营业务成本里,卖房子时借银行存款,贷预收,开票后,借预收,贷主营业务收入,贷销项, 结转收入的同时把前期开发产品按比例结转到主营业务成本里,是么?这个前期成本的发票是进项是怎么处理的?
我们房开公司没有钱付给建安公司,建安公司也不敢开发票给房开,因为一开就要交增值税(实际上都是一个集团的)。但我房开公司还得售房,当我收到房款和开发票的时候,财务总监就让我下分录:借 银行存款 贷 主营业务收入、应交税金一销项税额 同时结转成本(按销售收入的90%结转成本):借 主营业务成本 贷 开发产品,请问以上操作没什么问题吧,是不是这时只能这样做?(因为有50%的建安成本票没拿到,是不是只能这样做)
结转成本是按照实际的发货数量结转的吗? 不是按本月销售开票数量,因为本月开票数量有可能是上个月发货了的,但是开票是在这个月开
老师,我们实际发货1777.9吨,对方确认收货1776.775吨,开的发票是1776.775吨,那平时做账时按照哪个数据来结转主营业务成本呢
老师好 公司付诉讼费,到时候官司打赢了还得退回来,那目前要计入什么科目呢
老师,请问收到的投资款超出注册资本入资本公积科目吗?如果科目汇总表没有这个科目怎么处理昵
公司的投资款没有按时交入公司公户,预期会有什么后果 超过章程规定日期
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
委外加工合同印花税税率多少
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
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本月个人所得税已申报缴税发现7月份漏报一个给个人的劳务报酬怎么办
老师,我们内账卖价全部入营业额,买价进成本,没有过销项税额、进项税额,但我需要计提增值税,请问分录怎么写?
老师想问一下,去年暂估的一次收入,多暂估了2分钱,今年开发票出来要比去年暂估的金额少2分钱,这个怎么把科目结平么呢