您好,您的意思是设置这个应付账款的二级科目这个是吗
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师,公司有一个天猫店铺,收入的确认准则是货物的转移。公司店铺的其他货币资金是支付宝,费用科目:平台佣金和推广费。 店铺销售了 A 产品100单,销售单价是10元/单,每单 A 产品成本5元:当月审核订单且打包移交到顺丰快递100单:为实现这100单的销售,用银行存款充值了80元的推广费:当月收到90单对应的资金流水,天猫店铺平台每单自动扣2元的平台佣金剩余的资金公司出纳全部提现到银行账户,会计分录怎么做?
1.公司有一笔房租支出 但是这笔房租不是办公室的房租 也不是厂房的支出 请问怎么做账才合理 2.预存的那种快递费 比如说顺丰预存 话费预存 应该直接一次性做费用还是要一点点分摊了? 3.一人股东的一般纳税人 法人借给公司的钱 用于营业活动 做借款还是应收
老师,早上好,公司注册资本300万元,截止目前,已经实缴出资115万元,老板说要减资到100,应该要怎么处理呢?
你好 小规模客户问这个月还能开多少钱的发票 是图一那个5624.76元还是图二用10万➖8812.87元=91187.13啊?
年度汇算清缴缴纳所得税会计分录怎么做
报销单写的六月份,七月份还能给报销吗
老师早上好,工商个体户经营收入入私户要做账吗?
老师固定资产可以没有残值吗
老师,银行贷款每个月交的利息,两年多没开过发票,现在能补吗?补的话附在今年的凭证后面可以吗
现金净流量和净现金流量是一个意思么
销售货款收到一半款并开具发票要确认收入和结转成本吗
您好,实收资本属于现金流量表的哪个主表项目?还有银行转账的手续费属于哪个主表项目?
是的。现在一笔业务,开票和收款抬头不一致,该怎么设置应付账款二级明细科目好?是设置一个?还是设置两个期末再把两个科目合并?
是设置两个,期末合并这个1