您好 请问设计费是按月发生的么
老师您好,我公司在12月份收到业务款,当月开了增值税发票,但是未付成本出去,确定一月份会转出成本,那我会计分录可以做,借:主营业务成本 贷:应付账款 吗?
老师,我们是小规模纳税人,前面有几个月,我把预售款(开票的)做到当月主营业务收入了,12月我可以进行调整吗?把预售的那部分主营业务收入转到预收账款可以吗?
客户付款,我们先是收到客户的钱,然后再开具发票,当月需要再做结转主营业务收入吗? 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
老师,我司有做林业作业设计,收到农户转的设计费,但是不用开发票,当时收到的1-6月设计费做的是应收账款,还未转入主营业务收入缴销项税,我可以在当年的12月一起转到主营业务收入去可以吗?会有影响吗?一定要每月收每月转吗?
老师,我司有做林业作业设计,收到农户转的设计费,但是不用开发票,当时收到的1-6月设计费做的是应收账款,还未转入主营业务收入缴销项税,我可以在当年的12月一起转到主营业务收入去可以吗?会有影响吗?一定要每月收每月转吗?
老师 答案算式里面的30%怎么来的? 【单选题】A卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产甲类卷烟和雪茄烟,2023年8月从C企业(增值税小规模纳税人)购进已税烟丝,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明价款20000元。当月领用从C企业购进烟丝的60%用于继续生产甲类卷烟,销售甲类卷烟5箱,取得不含税销售收入150000元;领用从C企业购进烟丝的10%用于继续生产雪茄烟,销售雪茄烟取得不含税销售收入80000元。A企业当月应缴纳的消费税( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 『正确答案』A 『答案解析』①领用购进烟丝的60%用于继续生产甲类卷烟,可以按生产领用数量抵扣已纳消费税。 ②领用购进烟丝的10%用于继续生产雪茄烟,不能抵扣已纳消费税。此题坑点! ③卷烟是复合计征消费税的,不要丢掉从量消费税的计算。 应缴纳的消费税=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有个保证金计入了厂房原值,计提了折旧 现在需要发现调出来,之前计提的折旧需要调吗
老师您好!短期投资取得的收益,短期投资有投资成本,有卖出总额,增值税是按取得投资收益申报是需要按卖出的总额申报
已申报社保费,但未缴款,请问如何做会计分录?
收到的发票,项目名称:印刷品*广告制作,如何做账
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
老师好,如果账上实收资本想做成0,从合规上来讲有什么办法操作吗
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
有四项成本费用税金列支,一家公司时用的饼图呈现,现在有多家公司,比如7家,做财务分析时怎么呈现这个四项的成本费用税金列支比较好呢
董老师好 继续刚刚的问题 谢谢!
差不多做好了,就收钱
那做好了 收钱的时候就应该确认收入的哈
我知道一般是这样,如果我在当年哪个月都可以确认收入,会有影响?只要当年确认收入就可以吗
当年内 一般没有太大影响 但是不符合权责发生制选择