你好,同学,可以这样做。
@实操班主任|燕燕老师 老师收职工餐费 科目:借:现金 贷:管理费用-食 堂 也可以做成 借:现金 借管理费用-食堂(负数) 这两种分录都对吗老师
销售门店购买的体温枪是借低值易耗品贷库存现金借管理费用_采购费贷低值易耗品 这样做对吗?还是直接借管理费用贷库存现金
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
老师之前只出的快递费分录 借管理快递20贷库存现金20 现在收到对方的回款借库存20贷管理红字负数-20 是这样吗
计提工会经费,借,管理费用—工会经费,贷,应付职工薪酬—工会经费,那现在返回了,我这样做还对,借,银行存款,贷,管理费用(借方负数金额)
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。