同学你好 七月申报之前发就可以
老师,我想问下 个税申报的话 8月份申报7月份的工资 还是7月份发放的是6月份的工资呢?
老师我7月报6月工资个税,我在做工资计提的时候能把工资计提到7月吗?还是需要计提到6月?工资是7月发放6月工资
老师好,咱们工会经费如何申报呢?可以7月份发6月工资,发放后在计提6月工资吗(保持计提数=实发数,)本月计提本月发放可以吗(7月计提6月工资,发放6月工资) 8月再按7月份计提数申报工会经费,按7月份实发数申报个税,对吗?
老师,请问下我们7月31日发放的是6月份工资,那在申报7月份所属期是申报7月份发放的6月份工资吗
老师,我想请假一下个税申报的问题。我6月的工资,7月发放,我是在7月申报还是8月申报??
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
就是比如我7月8号申报个税,7月7号发工资了就可以申报吗?
对的,这样就可以的
好的老师这个税务局查到了不罚款是吧或者说不会挑出毛病是吧 就算发工资之后申报也不会涉及罚款吧
还有就是想问您发工资金额多少有什么说法吗?
这样申报是正常的 按应发金额申报
老师,你好,麻烦你看一下,这是我们公司交六月交社保的这个发票,然后这个都是从对公划走的,这个对公付款凭证也有,然后我这个分录这样做行吗?借,管理费用,保险合计数,贷,银行存款合计数
然后我还有一张这个公司的利息的那个回单,我这样做分数行吗?借,银行存款利息数借管理费用,财务费用负数,
同学你好 这样做可以的
好的,老师,就是这个社保,嗯,这个人给这个交社保的人,嗯是我们公司的亲戚,然后他其实实际上是挂靠在我们公司了,头一个月我就给他交上社保了,所以个税那儿是嗯他也是新增人员,第一个月就给他交社保了
实际上人家没有在我们单位工作,就是不想挂靠社保,但是吧我不发工资,一看也就是挂靠太假,那这个工资我不知道发多少合适,因为也有那种非全日制的,嗯,再说了,我们这个工作也比较随意,嗯,工作量不大的话,也就是帮帮忙什么的,也不能说一点儿钱不给,然后也不是说每天都工作,我这个金额我想不用发太多,但是我不知道少到什么程度合适,您看一下多少多少的金额合适呢?
按一千万申报的哦
还有一个表
按一千五申报的哦
我这是做了两个工资表,说还有更合适的金额吗?
我这是做了两个工资表,说还有更合适的金额吗?
工资表做的行吗?
还是说发多少钱都行,只要能说通就行。我有的公司老板一个月200
工资表做的是可以的
老师,你好,问一下五月份的发票六月份入账可以吗?小规模公司做分录的话,借库存现金3万多,贷主营业务收入3万多,但贷应交税费什么科目啊?