你把它全部补ji ti完了就可以打,应该是四舍五入的差异

老师你好,如果公司固定资产原值5000元,残值率是5%,净值是5000-250=4750元,折旧3年(36个月),折旧了4750元,固定资产还可以使用,是还重新计提折旧?还是不管它,等到固定资产报废或者清理时再做帐?
小规模企业固定资产折旧已计提到最后一个月净值是165残值率也是165这样还用处理吗固定资产还在使用
这里有个疑问, 固定资产原值-固定资产原值*预计净残值率=固定资产应计提的折旧额,净残值=500000*5%=25000. 应计提的折旧额=500000-25000=475000 月折旧额不应该是=475000/20/12=1979.16吗。 为何是2000呢?
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
老师好,固定资产没有预计净残值,折旧到最后一个月还有点净值,可以不用再计提折旧吗?因为这个资产公司还用着呢
2026年小规模纳税人第一季度个体户正好营业额是30万整,需要交增值税吗
老师那个预付账款如果太多的话会怎么样?
我公司为一般纳税人,2月开了67.8万销项发票,进项未及时取得,3月份才开进来,导致上个月增值税七万多,怎么才能不交这笔增值税,欠税留抵什么的,然后用3月的进项票抵扣欠税?急,盼回复。
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
收到稳岗返还怎么做账?(小企业会计准则)
请问电商平台是结转销售收入?
会计全能真帐操作为什么没有权限
@董孝彬老师,别的老师别回答
汇算清缴之后有汇总清缴报告的嘛
我们运输公司,给甲方提供运输服务 ,因为操作失误甲方要罚我们1000元款,让直接转款到对方对公户,备注:罚款。这种操作合理吗?怎么入账啊?对方需要开具给我们1000发票吗?还是收据也可以?或者能不能从应付我们运费账单里减少1000元开票金额,最终运费少付我们1000运费?
我意思是全部计提完了相当于这个东西账上就没有了,但是企业还用着呢,这个咋办
能不能到最后留点余额不要计提了,等卖的时候再转固定资产清理往掉处理
不会 你的原值还是这些啊?你的原值还是你当时购买的价格,只不过是他折旧完了之后没有净值了
是的,那意思就按规定折旧完,到时候出售再进营业外收支,是这样吗?
是的,对的,是这么做的。
知道了,谢谢老师
不用客气 周末愉快