您好 请问可以把您填写后的主表跟附表三截图上传一下吗

你好,老师,我们是建筑公司总包方,我们是执行扣除分包款的余额缴纳增值税的,我想问下,我们7月份的时候有分包款的扣除金额但是没有销售收入,我7月份的时候忘记填写附表三的扣除分包款的明细金额,8月份的税款所属期要用到这个扣除分包款的金额,怎么办?可以直接在9月份申报期本期金额里写上分包款金额吗?
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
老师,我们是建筑行业简易计税,按照3%专票开票,在申报增值税的时候,主表和附表数据都是按照简易计税填写的,但是在附表三当中,本期服务不动产无形资产价税合计额(免税销售额)那一列怎么自动生产数据价税合计的金额?
老师,截图1写清楚了,主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写?很多老师说是系统自动带出来,直接第七列除以1.03,我不这么认为,因为超过30万,专普票都要缴税,主表第一行等于二加三行,第二行填写专票金额是扣除分包后金额,第三行普票是填写1%销售额,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行该如何分配填写?会有差额,老师可以计算一下再回答我!!
罗老师您好!我有一笔分包抵减业务,主表的按简易计税的销售额和税额都是直接导入的数据,我填写了取得的分包款发票在附列资料表三填写了本期发生额和本期实际扣除金额保存了,但是主表在计算应纳税额时没有把我填写的分包款税金扣除,要怎么操作?
老师,我签了合同,但是公司一直没付我工资,最后又要我签一份离职合同,这个我怎么维护自己权益
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老师,可不可以发票开5万元,付款2万元,然后剩下的3万挂账后面在付
怎么发不出
又发不出了
主表24栏15329.87,21栏997.67,19栏14332.2,附表三6行1列34253.54,6行3列127265.92,6行5列34253.54
附表三看不清楚数据啊 可以用截图上传 不要拍照吗 我这是截图上传的 您看看
这样可以吗
这样可以了吧
我填了附表三,分包抵减的数额,应纳税没有减少
我分包抵减够的为什么主表算税金时把简易计税的还是加入应纳税额
您附表一里面有没有分包扣除数据?12 13 14列里面
12里面有,13,14没有
又发不出呢
灰色也填不进啊
可以麻烦您把这个表整体截图全吗
还有附表三 您应该有余额的 销售三万多 分包扣除12万 应该余9万的
老师问题在哪?简易计税没有抵减掉
是要勾选不抵扣吗
附表一里面没有代入数据 后面的12 13 14列 您多刷新几次 退出后然后再进去看看
我没勾选不抵扣勾选,与这个有关系吗
刷清了4~5遍还是这样
没勾选不抵扣勾选,与这个没有关系 您把997.67这个金额填主表23栏 保存 看是否可以
早上填23栏没用,刚填进去后显示应纳税14332.2了
这样就可以了吧老师
您保存 然后提交申报 看是否可以