您好 请问可以把您填写后的主表跟附表三截图上传一下吗

老师,我们是建筑行业简易计税,按照3%专票开票,在申报增值税的时候,主表和附表数据都是按照简易计税填写的,但是在附表三当中,本期服务不动产无形资产价税合计额(免税销售额)那一列怎么自动生产数据价税合计的金额?
老师,截图1写清楚了,主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写?很多老师说是系统自动带出来,直接第七列除以1.03,我不这么认为,因为超过30万,专普票都要缴税,主表第一行等于二加三行,第二行填写专票金额是扣除分包后金额,第三行普票是填写1%销售额,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行该如何分配填写?会有差额,老师可以计算一下再回答我!!
老师您好 请教一下 企业所得税汇算清缴A105000表第30行 其他栏次是除了可以填写视同销售的营业收入与成本的差额 、05-30未取得发票的业务外 还可以做哪些调整内容 我们现在是筹建期 业务招待费可以按照实际发生额的60%据实扣除 因为没有营业收入 系统一直过不去 A105000表15栏次全额调增才能过 在30栏次我们可以再做调减60% 处理吗
罗老师您好!我有一笔分包抵减业务,主表的按简易计税的销售额和税额都是直接导入的数据,我填写了取得的分包款发票在附列资料表三填写了本期发生额和本期实际扣除金额保存了,但是主表在计算应纳税额时没有把我填写的分包款税金扣除,要怎么操作?
请教!实际做过建筑行业财务的老师!! 请问:1.专业承包异地项目,把劳务分包了出去,异地预缴增值税款的时候,要把劳务分包额扣除,是吗?预缴企业所得税的时候需要扣除劳务分包额吗那在本地交纳增值税和企业所得税的时候,需要扣除劳务分包额吗? 2.本地交纳增值税时,填增值税纳税申报表时,增值税及附加税费申报表附列资料(三)需要填吗?如果我公司开票100万,收到劳务分包公司的发票10万,这10万需要填在附表(三)吗?应该扣除劳务分包公司的10万吗?
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
个税附加扣除3岁以下的,在这公司入职当月添加育儿补贴是按1月份开始算扣除数么还是按当月添加该公司的时候算起?
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我们之前开的达人佣金费发票是30499现代服务网络营销服务,现在换税收编码改为30408299二级科目还可以是网络营销服务吗
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老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险
怎么发不出
又发不出了
主表24栏15329.87,21栏997.67,19栏14332.2,附表三6行1列34253.54,6行3列127265.92,6行5列34253.54
附表三看不清楚数据啊 可以用截图上传 不要拍照吗 我这是截图上传的 您看看
这样可以吗
这样可以了吧
我填了附表三,分包抵减的数额,应纳税没有减少
我分包抵减够的为什么主表算税金时把简易计税的还是加入应纳税额
您附表一里面有没有分包扣除数据?12 13 14列里面
12里面有,13,14没有
又发不出呢
灰色也填不进啊
可以麻烦您把这个表整体截图全吗
还有附表三 您应该有余额的 销售三万多 分包扣除12万 应该余9万的
老师问题在哪?简易计税没有抵减掉
是要勾选不抵扣吗
附表一里面没有代入数据 后面的12 13 14列 您多刷新几次 退出后然后再进去看看
我没勾选不抵扣勾选,与这个有关系吗
刷清了4~5遍还是这样
没勾选不抵扣勾选,与这个没有关系 您把997.67这个金额填主表23栏 保存 看是否可以
早上填23栏没用,刚填进去后显示应纳税14332.2了
这样就可以了吧老师
您保存 然后提交申报 看是否可以