咨询
Q

有销项500没有进项留底1000怎么结转销项税额分录

2024-07-07 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-07 09:09

借应交税费应交增值税销项500 贷应交税费应交增值税转出未交增值税500

头像
快账用户2015 追问 2024-07-07 09:36

老师不是不用交税吗,这么做不就交税了吗

头像
齐红老师 解答 2024-07-07 09:39

对的是的,不需要交税的。

头像
快账用户2015 追问 2024-07-07 13:34

附加税有留底不用交税,怎么做分录,本月用计提吗

头像
齐红老师 解答 2024-07-07 13:35

不用做的,不交税的不用做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问前面进项留抵1000的时候怎么写分录?
2024-07-06
借应交税费应交增值税销项500 贷应交税费应交增值税转出未交增值税500
2024-07-07
同学你好 按销项税额 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 没有抵完的进项留在进项税额明细,在下期继续抵扣
2020-10-14
你好,学员 借银行存款 贷应交税费应交增值税(进项税) 借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税
2022-05-14
您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×