借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税

账面有进项税,有销项税,都没有结转,目前进项税比销项税大,留底税额16000,申请了退税16000到银行账户了,怎么做结转完整分录
年底结转进项税额转出的分录怎么做的?
只有进项税额没有销项税额,然后做了一笔进项转出,年底结转分录怎么做?
8月份有一笔福利费做进项税额转出 借:管理费用 进项税额转出 贷:现金,月末忘记结转做平科目余额(就只是做了发票的分录)也没有勾选认证发票,然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理?7.5元小金额
前会计的应交税费销项税没有结转,全年的销项税额都 账上,然后抵扣进项也没有做分录,就是直接做交税,现在进项销项都全额在账上,怎么办又24年了
老师好,电子税务局法人登录,初始密码多少啊?谢谢
老师好,电子税务局法人登录,初始密码多少啊?谢谢
公司的股东是A公司,持股比例100%,25年时,股东A公司变更成股东B公司,同年股东B公司又变更成股东A公司,都是只变更工商,没有变更税务,那么请问在填报25年的工商年报时,这个属于本年度发生股权转让吗?
老师,男员工51岁残疾人本月上社保开工资,请问,这个年纪的残疾人,我司可以残保金扣除吗?
企业工商年报从什么时候截止
我们委托对方公司给我们加工家具,我们再销售,这个加工服务 的商品和服务税收分类编码是多少
老师您好 个体工商办理了营业执照之后,有时给别人开普票,季度不超过30万是不是不需要交增值税
老师,请问一下工商信息变更,哪些需要做税务变更
老师,Excel中如何添加一个方框,然后点击就可以在里边打钩的
建筑公司向客户a收款含税10000(已开票),对方要求代发工资。对方的劳务公司发放4000(个税由劳务公司扣缴). 那是否可以抵减a客户的应收款4000,应收账款剩下6000. 由于这个4000在我司已经做职工薪酬了,这一部分薪酬是否能在企业所得税税前扣除。。。 劳务公司代发工资,我做的分录 借:应付职工薪酬4000 贷:应收账款a 4000