你好 多结转了库存商品 或者少做了工资

老师您好,麻烦您看一下这个题怎么做分录。 30日,本月生产的甲产品和乙产品已全部完工人库,结转其生产成本,生产成本帐户中甲产品 月初无余额,乙产品月余额65000元。(其中,直接材料45000元,直接人工8000元,制造费用12000元)本月生产的甲产品完工人库数量为800台,乙产品完工人库数量为1547台.
老师,我问一下,我看别人做的账去年12月的账结完了账,科目余额表还有生产成本,加工费,直接材料,制造费用还有余额,这个不是每月要全部结转吗?
老师,想请教下,8月生产成本期末余额(料工费)合计是3431971.05,自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资,我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么办法分配,第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致,怎么做调整分录
老师好,请问一下,易飞系统在做成本数据时,生产成本下的直接材料金额与总账对应得上,但是生产成本下的直接人工跟制造费用余额都跑到贷方余额去了,请问这是哪里做错了呀?
之前都没有查看余额表中的生产成本下面的直接人工金额,这个月查看了一下吓一跳,生产成本—直接人工—工资的期初余额显示是负数金额是什么意思呀?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
每月库存商品不会多结转的,有可能的哪个月的工资计提预估少了,如果是这种情况需要调账吗?
需要 补上就可以了
我查了一下余额表这个期初余额负数是23年7月结转下来的,从七月份开始是这个负数一直到这个月才发现。 余额表中的: 生产成本—直接人工 -49688.36元, 工资 -52269.66元。 时间久了都不记得是什么情况,您帮我看看是不是计提少了?需要怎么做账务处理?
这边看不出来你去核对一下你的工资表,你工资表里面和这个金额核对
去年每月做账都做的很仔细的,应该是不会出错哦,我刚刚查看了一下去年七月份的明细账,您帮我看看分析一下是少做了工资吗?
你去看一下工资表里面的工资是不是15615 6.02 是的话没有问题
我记得去年七月份调账是因为五月份计提预估金额错了,当时做了冲回预估错的工资,接着七月份重新计提了5~6月份工资,同时七月份也银行发放了5~6月工资。我记得当时都是一笔对一笔的。我不太理解直接人工余额在贷方,余额表负数是同一个金额
我查看了一下去年七月生产人员工资是156156。明细账直接人工的期末余额在贷方49688.36是什么意思?这个有点不太懂
记32那个不是又重新做了
当月老板以银行转账发放了5~6月工资,我当月做了冲回之前多计提的工资,记32号就是重新做了计提的工资。
是 你看下重新计提的对不 我没有金额判断不了
重新计提的不会错,当时做的很仔细。我现在就是不太理解直接人工余额贷方48688.36?余额表显示负数就是这个金额,您看看第一张图片直接人工7.31余额贷方是什么意思?
不清楚 不好意思不知道
比如是多做了生产人员的工资,结转了生产成本—人工,这样生产成本—人工能为负数吗?
多做了工资不会出现负数 多做了库存商品的会出现负数 少做了工资也会出现
多做了库存商品期末余额出现负数是在贷方显示吗?
对的是的,你去看下你的应付职工薪酬余额是正确的吗?如果是正确的话,他就是多结转了库存商品。你给他修改一下的。如果你说你少计提了借生产成本贷应付职工薪酬,那这个应付职工薪酬这个余额又有了,不是吗?