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老师好,我们是咨询企业,支付物业费时,付款摘要误写成了 租金,第二天物业把租金退回,我又按物业服务费支付给物业,这样三次的会计分录怎么写?多谢

2024-07-07 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-07 22:43

您好,物业费也是在租赁费里的 借:管理费用-租赁费 贷:银行 借:银行(正) 借:管理费用-租赁费 (负) 借:管理费用-租赁费 贷:银行

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快账用户9061 追问 2024-07-07 22:48

开具的是物业服务费发票 ,开始按租金摘要支付时还要 借管理费吗?

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齐红老师 解答 2024-07-07 22:54

您好,不一定用我这个科目,咱以前用哪个科目现在还用哪个,我们公司是这样写分录的

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快账用户9061 追问 2024-07-07 23:05

应付账款-房租

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齐红老师 解答 2024-07-08 05:45

哦哦,这是往来科目,我们是按权责发生制入账的,还得有个费用科目呀,不能等发票来了才入成本费用的

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快账用户9061 追问 2024-07-08 06:47

收到的发票开具的是物业服务费,不是房租发票

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齐红老师 解答 2024-07-08 06:50

您好,我知道,上面我也写了,不单独开一个物业费的科目,汇缴104000表里没有物业费,我们因为租赁才有物业费的

您好,我知道,上面我也写了,不单独开一个物业费的科目,汇缴104000表里没有物业费,我们因为租赁才有物业费的
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您好,物业费也是在租赁费里的 借:管理费用-租赁费 贷:银行 借:银行(正) 借:管理费用-租赁费 (负) 借:管理费用-租赁费 贷:银行
2024-07-07
你好这个付借预付账款房租,贷银行,装修做借长期待摊费用,贷银行,这个后续这个摊销有收入借主营业务成本,贷预付账款,长期待摊费用,你收取做 借银行,贷主营业务收入 应交增值税,
2021-07-21
您好您租金分摊按照去哪则发生制确认就行,最好在次年汇算清缴前把当年的租金发票开过来
2025-09-30
同学你好 那这个没办法 只能协商 他们不愿意开那就没有办法了
2023-02-09
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