申请出口退税的流程较为复杂,以下是一般的步骤: 1.准备相关资料:通常需要提供《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》、经征税部门审核签章的当期《增值税纳税申报表》、加盖海关验讫章的出口货物报关单(出口退税专用)、经外汇管理部门签章的出口收汇核销单(出口退税专用)或有关部门出具的中远期收汇证明、代理出口货物证明、企业签章的出口发票以及主管退税部门要求提供的其他资料等。 2.数据录入和申报:使用税务部门指定的申报系统,将相关出口和进项数据进行录入。 3.进行出口抵扣:在增值税纳税申报时,需要按照规定申报出口货物的销售额,并计算免抵退税额和免抵退税不得免征和抵扣税额等。出口的商贸企业需要先了解企业进项发票的管理要求,包括发票的购买记录、保存时间、有效期、存档及备案要求等,同时要查验发票的正确性及有效性,确认企业购买的原材料及产品是否与其生产和经营活动有关。 4.提交退税申报:在规定的申报期限内,将准备好的资料和申报数据提交给主管税务机关的退税部门。申报期限一般为货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内。需注意,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税。 5.税务审核:税务机关会对你的申报进行审核,可能会对相关资料进行核实和比对。 6.等待审批结果:审核通过后,税务机关会确定应退税额。 7.收到退税款:如果审批通过,退税款会按照规定的流程退回到企业指定的银行账户。
出口退税业务,报关单已经下载,国内发票已经开完,想要出口退税,下一步改做什么,出口退税流程有吗
关于国税系统升级后“0”退税产品出口的重要通知!重要通知!重要通知! 1)0退税产品必须在出口当月要开具出口发票(转内销),不能延后; 2)0退税申报必须在当月申报销售收入,电子税务局已升级预警; 3)0退税产品视同内销,请确保在出口当月或之前有充足的进项抵扣,否则需要纳税!请问这些是什么意思?
请问老师我公司申报出口退税,输入报关单对应开具的出口发票号时,输入什么?因为我公司并没有开具出口发票呀 外销时出口发票必须要开吗?
有开了出口销售票,有进账票,和报关单,怎么申请退税,要先做出口抵扣吗,什么流程,麻烦告知
郭老师,我这个月有出口报关单,有进项发票,我做了增值税申报,抵扣勾选,在出口货物劳务及服务退税申报里,还要做什么呢,按怎么的操作流程往下走才算好
餐饮个体户,没有税务登记,没有刻章没有银行开户,现在需要注销,注销流程是什么?
老师,您好,小规模纳税人,酒店。现在开票,税率自动是1%.那我写分录写多少。比如100价+1税=101.我是写收入100吗。增值税1吗。
老师我是小规模纳税人,购买加油卡,发票内容开的是预付卡销售加油款可以直接做费用吗
个体户做账,主要营业是洗车,修尾气,要实操学习哪个行业的做账
你好,纳税证明和完纳证明是一样的吗?怎么下载,谢谢
郭老师接,我们注销前,把账上的其他应收款那些都转到营业外支出,我要交什么税,怎么处理,不想到时候交25%的所得税
老师,企业去年第四季度报的亏损,成本比实际报多了,现在年报是有利润的,这不是得必须和去年第四季度数据保持一致吗,我现在是改去年第四季度收入成本然后补交税吗,还是年报汇算清缴时统一交就行
请问制冷工程公司,购入空调压缩机录入什么科目
老师你好,宾馆提供给客房的免费矿泉水,如何写分录
一般纳税人增值税会计分录
在哪里申请退税
电子税局里面就可以的
哪个板块,可以写下操作过程吗
操作流程看这个哦