你好,是商贸的吗?如果是的话,你申报了增值税,你就可以去申请出口退税了。

你好陈老师我是咱们购课学习!我们河南的,外贸企业我这2022年12月开的有已开销售发票,进项出口退税已勾选12月,我1月税务申报所属这个月申报只用申报电子税务局增值税等税种吧!出口退税我们不用申报吧!现在进项还没有稽核,不清楚什么时间申报出口退税,课程没有
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
郭老师,我这个月有出口报关单,有进项发票,我做了增值税申报,抵扣勾选,在出口货物劳务及服务退税申报里,还要做什么呢,按怎么的操作流程往下走才算好
我们是生产企业,3月30日出口了4983元货物,昨天才收到业务部门的出口相关资料,4月增值税已经申报缴纳,我需要更正出口免税收入,那对应的进项发票没有单独开具,和内销一起的,这个发票需要拆分吗,我已经勾选抵扣了怎么办呢
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
后面没走过,我要勾选了才来做出口货物劳务免退税申报吗
对的是的,是这么做的。
你是出口货物吧?不是劳务吧
我这边只有货物劳务及服务退税申报,成交海关货币字母代码,这个看哪里,监管方式代码在哪里
走的那个海关知道吗?
出境关别,机场海关
好多 天津 石家庄都有 n
离境口岸,是厦门高崎国际机场
这个应该是3715这个编码的
1.3715是啥,我在离境岸口后面看到399101,这是每家的编码吗 2.征免这是照章征税,我能退吗,征免性质是一般征税
我查到的海关代码 符合要求的可以退
1.我的成交总价要美元换成人民币吗,然后2.商品名不一样,有两款,但在一张报关单上,我要再新增,总录两张吗
第一个是的,第二个一张里面就可以
1.那我报关单上,一个金属一个塑料怎么在一张报关单上录,不能增加一个吗 2.成交计量单位,和法定计量单位看哪里,这边报关单上是92千克-300根,按哪个?
自己填写的时候增加就可以 从第一个往下自己排下来就可以
郭老师,我在出口抵扣勾选那勾选了进项发票,为什么附表26的数据没出来,需要我手动填写吗
对的是的,你自己手动填写吧。