同学,你好 你抄报的是0 但是,报表内第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20 那你报表的数据是从哪里来的?

小规模纳税人,第三季度让税务局代开了14万的专用发票,申报显示 主表中第24行【货物及劳务】列“本期应补(退)税额"与【服务不动产及无形资产】列“本期应补(退)税额”之和为负数,怎么操作 确定
老师,我们小规模,这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元,我填报增值税申报的时候,把这个数填在第二栏,服务不动产和无形资产那列,对不
申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入(《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】),则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】,怎么处理
建筑劳务公司,填小规模增值申报表的时候,因为属于建筑服务应该把销售金额填入服务、不动产和无形资产列,但是我提交以后,显示我登记的是货物及劳务增值税纳税人。服务、不动产和无形资产数据应为0,这怎么弄
老师,我在报小夫模增值税时,一直提示《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》16行本期应纳税减征额货物及劳务本月加服税专用发票务、不动产和无形资产本月之和应等于《增值税减免税申报明细表》本期实际抵减税额的合计增值税发票值,您帮我看一下我哪里报的不对
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
这个有个专用发票增值税对应的发票金额就是269.2元
增值税申报表第2行里。
既然你开了专用发票,那怎么抄税会是0呢??
我看了不是0呢,第2行我们填了269.2呢
这个合计数为啥是0呢?
之前这个都是系统自动申报的。
你把截图放上看看,看图说话
我只需要截图主表给你就可以了嘛。
先截图主表看看,, 我看了不是0呢,第2行我们填了269.2呢 这个合计数为啥是0呢? 截图是看你所说的合计数是0 是什么意思
你现在的表达有点乱了
如图3,2我填的专票对应金额,11填的普票总金额
提交申报表后给我提示的这个
你把税盘的开票汇总数据拿出来看一下
税控盘开票金额2277.23
税控盘上个月已注销了。
11行填的普票金额包含了这个税控盘的金额
你这些数据都对不起来 你方便远程吗,加我求求121658622 我远程进你电子税务局看一下