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您好,2023年暂估10万,2024年汇算清缴收到5万发票,怎么做账务处理呢

2024-07-08 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-08 17:04

同学你好,暂估的还有5万是没到票还是暂估多了?

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快账用户2417 追问 2024-07-08 17:06

一共暂估10万,收到5万发票,对暂估多了

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快账用户2417 追问 2024-07-08 17:06

账务处理不明白了

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齐红老师 解答 2024-07-08 17:15

那要红冲5万,还得调整去年和前面季度的所得税申报表

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同学你好,暂估的还有5万是没到票还是暂估多了?
2024-07-08
您好,借:未分配利润 -10 贷:应付 -10 借:未分配利润 5 贷:应付 5 同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-06-16
同学你好 十万没有发票的不用再做分录了 直接汇算清缴的时候调增就可以
2023-05-24
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
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