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23年暂估了10万票,在5月份之前回票,汇算清缴后应该怎么做账务处理,

2024-03-22 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 09:36

你好,回来发票把暂估的红冲再按发票做一笔这个分录就可以了。

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快账用户6403 追问 2024-03-22 09:39

那汇算清缴不用调增吧

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齐红老师 解答 2024-03-22 09:40

汇算清缴钱回来发票可以扣除不调整。

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快账用户6403 追问 2024-03-22 09:42

不用调增,那红冲再做一笔分录的这个账务处理是做在24年吗

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齐红老师 解答 2024-03-22 09:49

你好是收到发票的这个月进行账户处理。

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你好,回来发票把暂估的红冲再按发票做一笔这个分录就可以了。
2024-03-22
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
你好  把暂估的红冲按发票入账 
2022-01-11
您好,借:未分配利润 -10 贷:应付 -10 借:未分配利润 5 贷:应付 5 同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-06-16
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