一、 汇算清缴后(全年应纳税额小于已预缴税额),退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税 二、 汇算清缴后(全年应纳税额大于已预缴税额),补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
附加税咋做会计分录,麻烦老师解答下谢谢
麻烦老师看一下这个题的会计分录咋做,特别是4月10日的(要计算过程),谢谢!
老师,汇算清缴后退回的税款应该怎么做?麻烦老师列个完整的会计分录,非常感谢!
老师年终汇算清缴要退税,我不想退税,那调整?,会计分录咋做,调整的会计分录必须做的2023年一季度申报吗?
我公司汇算清缴退回的所得税款,会计分录咋样做了?
老师。一般纳税人,快递文件开具专票可以抵扣吗?
老师,企业6月没有污染物监测设备,可否使用5月监测数据,如果不可以如何计算环保税
个人出租房租给公司,公司需要发票,然后个人需要去税局代开发票,需要缴纳哪些税?纳税的话,是个人去税局代开发票的时候缴纳的吗?
个人楼房出租,年租金1万4,税务局代开发票时需要缴纳多少税费
老师,像下面这些经营范围能开营销推广服务费发票么? 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;
老师,我们有一批模具,有110万,我们的成本很大,现在老板问了我一个问题,这个模具 我们是让供应商开模具材料给我们,还是开模具成品的发票给我们,如果开模具材料的发票,我怎么做账呢
请问外贸出口一般纳税人,取得了采购普通发票,这种情况也需要在退税系统申报出口明细和采购明细吗?该条会自动生成免税吗
银行支取手续费:分录:借:财务费用-手续费-10(在财务软件上面用负的表示) 贷:银行存款-某某银行10 对吗老师?借贷不相等了
老师,您好,请问下关于固定资产的政府补助都是进递延收益吗?
老师有没有excel的安装包,有数据透视表的那个
直接写实际补缴的和实际退回的会计分录可以吗
小企业没有以前年度损益调整
你好,可以的。操作没问题
小企业没有以前年度损益调整,汇算清缴的退税和补缴税款的会计分录怎么做
您好,借:所得税费用 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税 补税的时候,做相反的分录
补税的能完整的写一下吗
补税的时候, 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税 实际支付 借:应交税费--应交企业所得税 贷银行存款 退税的时候, 借:应交税费-应交企业所得税 贷利润分配-未分配利润 然后借银行存款,贷应交税费-应交企业所得税