咨询
Q

25年12月开了一张发票100万,同时计提了这100万元成本,因为不合作了,在今年1月的时候冲红了这个发票,也冲红了这个成本,请问汇算的时候要调整吗?

2026-05-12 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-12 16:32

不用做纳税调整,汇算清缴正常申报即可

头像
快账用户1218 追问 2026-05-12 16:32

是因为不影响前期的企业所得税吗?

头像
齐红老师 解答 2026-05-12 16:36

同学你好你是在今年收到的

头像
齐红老师 解答 2026-05-12 16:36

因为你是在今年红冲的,成本也是对应红冲了

头像
快账用户1218 追问 2026-05-12 16:37

如果不冲红成本, 只是冲红发票,是不是就要调整企业所得税?

头像
齐红老师 解答 2026-05-12 16:39

对的,但是收入和成本都是对应的,不能只红冲收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不用做纳税调整,汇算清缴正常申报即可
2026-05-12
您好,小企业会计准则就不调整了,不追溯
2026-05-12
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
2024年暂估的时候怎么做的?
2025-11-14
就是你正常先交税,交了税以后,这个月红冲了之后再申请退税就行
2025-01-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×