你好,借主营业务成本23000 借管理费用负数23000。

老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师你好,我想问一下就是说嗯,要是公司付那个租车租金的时候,我就写那个借管理费用,租车费带库存现金可以吗?租金也不高,就几百块钱400多,然后就是说附上一个收据凭证,就是说用现金支付行吗?公司用现金支付行吗?
老师你好,麻烦问一下,我们公司租别人的车,他说1月份给人家付了480的租车费,我们列的分数是借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,但是当月对方没有给我们开发票,嗯,他是在下个月给我们开的发票,但是我们就做了一个红冲分,录的这个做法就是借管理费用,租车费负数,借其他应付款,正数借管理费用负数贷,其他应付款证书,你看这样做对吗?
从公司离职怎么删除办税员身份呢?
老师想问一下对私企来说高级会计好考吗?
老师,请问下2022年已汇算清缴,有2000的税可以退,但是一直没有申请退税,现在发现当时转项附加扣除没有填写,可以补填写吗?但是已经从那家单位离职了,个税App不能通过上家任职单位扣除,应该如何处理呢
你好 公司现在还能减资吗
老师好,请问2016年支付的费用10000元,今年说没用完又退回了3000元,请问怎么做账?
是这样,我们公司有一个业务采矿的,然后林业局征收耕地占用税,他们核算标准是我们批复多少临时用地就按多少面积算,然后我们采矿区就占用一部分的农民耕地,那他们林业局核算林业用地跟耕地是不是就不对?
老师,小规模纳税人开普票和个人名义开票,哪个划得来?
老师,公司出去参展,送出去180000块产品货物,我们是一般纳税人,要怎么入账?
年终奖14万需要缴纳多少钱税款呢?
老师,工程建设和施工的税率一样的吗?税率是好多?
老师,你好,是在我做好的分录以后,再做一笔这个分录呢?还是不要我做的分录,直接做你写的分录?
直接做我写的那个分数,如果你没有做的话,或者是你能修改的
我还没做,那就直接做你写的分录
对的,是的,是这么做的。你把那个管理费用改成主营业务成本就行。
借主营业务成本一车辆租赁费13000 贷库存现金一一13000 借主营业务成本一停车场租金10000 贷库存现金一一10000 老师,是这样写吗?
是的,对的,是这么做的。
嗯,明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。