同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师,建筑公司每个月不是要发放工人生活费嘛,工人工资都是年底拿到款项才发,这个生活费是从公司提账然后转给下面的工人代表再由他们分给底下的其他人,然后也没计个人所得税这个要啷个处理诶,就是说已经发放下去了,然后我们挂的这个会记之前也没说要计这个工资表,之前也没计提个人所得税
您好老师,请问下建筑公司,个人承接的项目挂靠到建筑公司(该项目签合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代买,人工分包给个人,分包给个人的也有合同),个人到税务局代开工程服务发票到建筑公司请款,建筑公司收到发票后还要求提供工资花名册,该笔费用直接转给工资花名册上的人,这种处理合理吗?
老师,我公司是建筑行业,是被挂靠方。项目名工工资每个月个税申报产生的个税,因民工不承担,由项目负责人自行承担,我们会从他们的工程款到的时候从里面扣出。民工的工资也是甲方代发的不扣个税的工资,我想问下这种个税账务该怎么处理
老师,建筑公司,有个挂靠的项目,从公司支付工人的工资,这账务处理怎么做呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?