影响你们抵扣企业所得税的

老师,咨询服务公司支付给个人的项目合作款,未取得发票,入到其他业务成本了,对方是法人以什么方式提供发票,对方可以提供哪种类型的发票
老师,个人给我司提供劳务,9月份应付劳务报酬20000元,10月份应付劳务报酬40000元,本月才提供发票,收票后于11月支付的9和10月劳务报酬合计60000元,之前为收票的时候也没给他申报个税,请问个税是需要分次到税务局补报,还是应该按照支付的次月(12月)一起报,请问老师我应该怎么处理这种情况?
建筑公司代付劳务费,对方公司提供劳务发票入账,我公司按对方提供的农民工工资表支付给个人可以吗?需要申报个人所得税吗?
请问公司支付服务费给个人,是必须对方提供发票或者公司帮他申报20%的劳务报酬个税吗?这个个税是20%吗?
如果个人给公司提供劳务报酬,该个人不提供发票,劳务报酬预收的20%个税要公司承担,请问这笔支出公司应该入什么科目呢?【营业外支出】吗?如果入【营业外支出】可以在企业所得税时税前扣除吗?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
对方提供身份信息,公司也代扣代缴个人所得税了,还会影响企业所得税嘛
会的 因为没有发票