影响你们抵扣企业所得税的

老师,咨询服务公司支付给个人的项目合作款,未取得发票,入到其他业务成本了,对方是法人以什么方式提供发票,对方可以提供哪种类型的发票
老师,个人给我司提供劳务,9月份应付劳务报酬20000元,10月份应付劳务报酬40000元,本月才提供发票,收票后于11月支付的9和10月劳务报酬合计60000元,之前为收票的时候也没给他申报个税,请问个税是需要分次到税务局补报,还是应该按照支付的次月(12月)一起报,请问老师我应该怎么处理这种情况?
建筑公司代付劳务费,对方公司提供劳务发票入账,我公司按对方提供的农民工工资表支付给个人可以吗?需要申报个人所得税吗?
请问公司支付服务费给个人,是必须对方提供发票或者公司帮他申报20%的劳务报酬个税吗?这个个税是20%吗?
如果个人给公司提供劳务报酬,该个人不提供发票,劳务报酬预收的20%个税要公司承担,请问这笔支出公司应该入什么科目呢?【营业外支出】吗?如果入【营业外支出】可以在企业所得税时税前扣除吗?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
老师,公司报销总是固定的一个人,可以吗
老师好,我在十几年前转让了朋友的一家房地产公司,注册资金1200w,后来没有经营,七年前又零价格转给一个朋友做房地产开发,想他的项目下来我做一些工程,后来他的项目没有做成,也没有报税,后来我在办证的时候才知道我的税务被拉黑了,原来多少只是把工商变更的法人,税务没有最相应的变更,税务的法人还是我。请问老师现在要咋样处理?
老师,我们是跨境电商,小规模企业的收入,包含开票收入和境外免税收入吧?
对方提供身份信息,公司也代扣代缴个人所得税了,还会影响企业所得税嘛
会的 因为没有发票