你好,是的,就是这样了

跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
你好老师,建筑企业跨区域施工的话需要预缴增值税及相关税费。之前我们公司一直都是先在电子税务局填跨区域涉税事项报告,然后下载下来到外地施工地的税务大厅进行预缴税款,但是这样很成本太大了因为施工方和公司跨省距离特别远。我最近看到电子税务局上面就有增值税和附加税的预缴表,是不是我直接填这个增值税及附加税预缴表并直接在线上预缴税款就可以了?这样操作是不是就可以不用再填之前那个跨区域涉税事项报告然后也不用再去大老远的建筑施工地税务大厅预缴啥的了?
老师,小规模纳税人开建筑服务车位安装,2022年和2023年的合同,现在需要开发票,需要填跨区域涉税事项报告表吗,如果需要填合同有效起止日期如何填写因为是之前年度合同。还有我一块开三个合同发票,对方是同一公司,只是项目地不一样,要分开开三次跨区域表吗,还有合同金额20万我可以先只开10万吗,必须是先开跨区域表再预缴再开票吗,预缴是预缴的合同金额,还是当期开票金额
你好 老师 我公司1月份开了一张电梯安装建筑发票需要预缴增值税 (跨区域建筑服务)在预缴增值税时,要想扣除金额填报 需要提供外单位哪些资料呢?
建筑服务,9%税点,跨区域和跨省市预缴得增值税金额都填在表四里面吗?
企业只要是建筑服务开票9%,是不是跨区域也必须缴纳预缴费用?又不用交的情况吗?
,是的,这个是需要预交的。 一般纳税人是没办法的,都需要交。
怎么获取各地税务机关电话,咨询当地预缴事宜
你好,你可以问下当地12366,或者问12580也行