你好同学, 可以正常扣除,因为员工是居民个人。 境外的个税也可以在限额内扣除。

王某为境内无住所个人,是a国123母公司派之中国子公司的一名产品质量专员(非高层管理人员),同时为母子公司工作。2020年11月,王某的境内工作天数为18天,境外工作天数为12天,其取得的当月工资收入折合人民币:境内工作期间a国支付1万元,中国公司支付2.8万元。境外工作期间a国支付3.5万元,中国公司支付2万元。嘉定王某2020年境内累计居住时间为70天,300天,请分别算出应计入11月境内工资薪金的收入额为多少?
美国工程师杰克受雇于美国总公司,自2021年1月1日起到中国境内的分公司负责工程筹建工作。2021纳税 年度里,杰克在中国境内居住累计185天,并从分公司取得了180000元(每月15000元,共12个月)的工资 薪金。其余时间杰克回国述职,同时在美国负责另一项目,从总公司取得了200000元工资薪金。 关于在中国的居住天数,有如下两套方案可供选择: 方案1:保持不变,即在中国境内居住185天; 方案2:安排一次回国探亲3天,使得在中国境内居住累计182天。 方案一中国境内所得,境外所得是多少 方案二中国境内所得,境外所得是多少
美国工程师杰克受雇于美国总公司,自2021年 1月1日起到中国境内的分公司负责工程筹建工作。2021纳税年度里,杰克在中国境内居住累计 185天,并从分公司取得了180000元(每月15000元,共12个月)的工资薪金。其余时间杰克回国述职,同时在美国负责另一项目,从总公司取得了200000元工资薪金。 关于在中国的居住天数,有如下两套方案可供选择: 方案1:保持不变,即在中国境内居住185天;方案2:安排一次回国探亲3天,使得在中国境内居住累计182天。 注:杰克无其他附加扣除事项,回国天数不扣 工资。 两个方案2021年中国境内外所得
美国工程师杰克受雇于美国总公司,自2019年1月1日起到中国境内的分公司负责工程筹建工作,2019年纳税年度里,杰克在中国境内居住累计185天,并从分公司取得了180000元(每月15000元,共12个月)的工资薪金。其余时间杰克回国述职,同时在美国负责另一项目,从总公司取得了200000元工资薪金,关于在中国的居住天数有如下两套方案可供选择:方案一:保持不变,即在中国境内居住185天。方案二:安排一次回国探亲三天,使得在中国境内居住累计182天。(杰克无其他附加扣除事项,回国天数不扣工资)问:2019年杰克在中国境内所得、中国境外所得、应纳个人所得税、应选方案?
美国工程师杰克受雇于美国总公司,自2019年1月1日起到中国境内的分公司负责工程筹建工作,2019年纳税年度里,杰克在中国境内居住累计185天,并从分公司取得了180000元(每月15000元,共12个月)的工资薪金。其余时间杰克回国述职,同时在美国负责另一项目,从总公司取得了200000元工资薪金,关于在中国的居住天数有如下两套方案可供选择:方案一:保持不变,即在中国境内居住185天。方案二:安排一次回国探亲三天,使得在中国境内居住累计182天。(杰克无其他附加扣除事项,回国天数不扣工资)问:2019年杰克在中国境内所得、中国境外所得、应纳个人所得税、应选方案?
大于两年的软件支付,是用无形资产还是用长期累计摊销 怎么区分
项无形资产,共发生支出110万元,其中符合资本化条件 的支出为48万元。该项无形资产的法律保护期为10年, 甲公司预计的经济收益期为8年,预计净残值为零。不考 虑其他因素,下列关于甲公司会计处理的说法中正确的有 ( )。 A.从2×22年10月1日开始摊销 B.费用化研发支出金额为62万元 C.无形资产摊销年限为10年 D.2×22年12月31日无形资产的账面价值为46.5万元 答案是AB吗
红字冲销是什么意思能举个例子吗?
老师,做过内账,做过代账,现在实务也学了,现在面试一般纳税人的公司心里没有底,不知道哪些方面需要注意
老师,孩子交了医保,怎么查询完税证明?我只能查到大人的完税证明,开具不了孩子的电子版
高新技术企业收到农牧局给的高新技术补贴的会计分录?
老师属不属于小微企业的话是看汇算清缴是吗,是从汇算清缴结束开始是吗,假如2024年5月30号汇算清缴结束,然后不属于了,那从6月份开始附加税就不减半了是吗!然后2025年1到5月份附加税还可以正常减半吗
资产负债表预付账款余额过大风险局说在变相分配未分配利润,这和未分配利润有什么关系?
我有一家国外的供应商,给我们开了10万的形式发票,现在要给我们降价,降价部分开具信用函Credit Note退款, 1、这个信用函可以作为记账的凭证吗, 2、可以使用10万形式发票的部分金额吗(按照这个10万的发票-信用函,作为入账的金额进行报票)
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是