你好,这个是租赁合同的印花税。

老师,机械租赁公司,按建筑服务开的发票,那申报印花税,是按财产租赁合同来交印花吗
我们是个体户,没有核定印花税,税务局让超过核定金额按次申报,我们签订的是机械租赁的合同,我给开的建筑服务*机械费的发票,印花税我按租赁合同,千分之一申报的,对不对??
老师,我们签的机械租赁合同,并且机械带司机的,票开的建筑服务*机械费,那么印花税按租赁合同千分之一申报,还是按万分之三申报?
税目栏填写:建筑服务_机械租赁费,经营租赁_机械租赁费,两者有什么不用?我们是建筑公司,租用别人的机械,收到的租赁费发票应该怎么开?
我们公司是机械租赁公司,开的票是建筑服务,机械租赁服务。报印花税的时候改选哪个合同啊
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
那发票项目名称写的 建筑服务*劳务费 我计入什么税目中
你好这个是进入到工程施工
是属于建设工程合同
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。