你好,你们签订的是租赁合同,按0.1%交印花税
你好老师我想问一下,我们合同签的是机械租赁带操作员的,应该是建筑服务机械租赁,我们也到外地预缴税款了,但是甲方不同意,就要经营租赁机械租赁,我们可以不在外地退税,直接开经营租赁机械租赁发票么
老师,我们是机械租赁单位,签了300万的机械租赁合同,并且这个季度开票40万。我想问一下,我们的印花税是千分之一吧?那么我们这个月就要交印花税吗?是交40万的还是交300万的?
老师,机械租赁公司,按建筑服务开的发票,那申报印花税,是按财产租赁合同来交印花吗
我们是个体户,没有核定印花税,税务局让超过核定金额按次申报,我们签订的是机械租赁的合同,我给开的建筑服务*机械费的发票,印花税我按租赁合同,千分之一申报的,对不对??
老师,我们签的机械租赁合同,并且机械带司机的,票开的建筑服务*机械费,那么印花税按租赁合同千分之一申报,还是按万分之三申报?
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
老师,跨境9810海外仓报关出口,批量出口报关,但是货在海外仓还没有销售出去,平台销售出去时间不一致,销售价格也可能不一致,那请问后期申请免税要怎么处理呢?是需要等到整批销售出去并收汇了才能申请免税吗?(小规模纳税人)
第三种情况,是什么意思?举个例子
但是是带司机的,我刚看有的老师说按建设合同申报万分之三,到底哪个
开票是满足建筑服务的税目,但是业务还是租赁业务
你意思是按千分之一是不是?
是的,就是按千分之一交的哈