您好,这个的话是需要做收入的,因为毕竟这个账上,我们没固定资产了
郭老师,有点财务上的事情想咨询下您,不知道怎么处理好,个人挂靠我们公司的项目,项目款打到我们公司账户,可是这个钱以什么形式转给他个人呢,个人接的项目挂靠我们公司,然后钱进我们公司账户,发票是以我们公司的名义开给客户,就是我们收到这个项目款以后怎么把这个钱转给他个人,这里就不知道怎么处理好了。
老师请问:我公司进了一批二手车,做了入库,也是公司账户付的款,但是由于二手车销售发票必须到车管所开,并且发票供货方只能是个人名字。那么我的账务处理可以这样处理吗:公司平价销售给个人,不产生差额利润。税务查账时,将到车管所开具的发票提供给税务查看,因为车管所开票时就已经缴纳过税款。这样操作可行吗?
老师你好,我公司是卖肉的,零售、收入都是在法人私卡,像这样我们都不用开发票,这个钱能直接转入公账吗,还是说需要怎么处理呢?
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
我们要按照发票的金额做其他业务收入? 还是要固定资产清理,做营业外收入啊
老师能不能和我说一下,完整的处理会计分录啊?
我这样给您说一个完整的
1、固定资产清理,会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产——设备名称 2、处置固定资产时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 然后借 固定资产清理 贷 营业外收入,这个
还需要交增值税吗?发票是旧货市场开的,发票上的纳税人是哪个旧货市场单位啊
对,小规模只不过免税,你说旧货市场?
我们的增值税按照什么金额交啊?
是的啊,是旧货市场开的发票,没有经过我们公司
增值税按照资产处置损益,那个的金额,乘以税率,那这样的话,咱们没开票,咱们就是相当于未开票收入
如果我们公司不处理也不行吗? 会被税务查吗?
这个不行,因为毕竟是咱们的固定资产,这个
我们是要按照收款来交增值税,还是按照清理后的收益来交增值税啊?税率按照几个点的交,我们是一般纳税人
按照清理后的收益来交 二手车税率是0.5%
我们是一般纳税人,车辆购买时认证抵扣了进项税,现在卖掉是不是也应该按照13%缴纳增值税啊?
对,如果你抵扣过,就是13个点,没有的话就是0.5%
好的,谢谢
不客气的,祝您开心