借原材料 进项 贷银行存款 这个是收费的吗

请问老师,我单位维修一个设备,维修费一共8000元(维修费+配件费),同时需要一些小配件1000元,这张发票名称怎么开?成本怎么结算?请写会计分录,谢谢!
老师,请问我们公司购买一台设备,然后买了一些配件可以是设备正常使用了(但是这些配件需要在一定时间期限更换的)这个配件是入账怎么做啊是固定资产还是维修费啊
老师,请问购买配件用于维修卖出去的设备怎么做分录啊?采购时分录怎么写?用于维修设备时分录应该怎么写?采购时的税费和维修开票税费能抵吗?怎么做账?
老师我想问一下,我们到月末了仓库内还有成品,库存商品的成品金额应该包含哪些方面
老师好,现在财务工作难找吗?
老师咨询一下,我公司是一般纳税人服务行业,出售了一辆车并取得二手车销售发票,这个该怎么做分录
请问老师,年末需要做未分配利润结转本年利润分录吗
2019年计入的其他业务收入押金 2020年5月退押金走的其他应付款 2626年该怎么调整
酒店,小规模,2025.12月租的村委会的集体的一栋商用(非住宅)楼,2026.2月现又转租给其他商户,请问要开房租租赁费发票,税收编码是什么,
老师好,本月收到的专票,暂时不想勾选抵扣,可以吗?那么计入哪个会计科目会比较好?
你好老师,外币收入按收入当天的汇率入账,这个汇率从国家外汇管理局网站查询还是哪?
老师,我们公司找代账公司代账,他要我做一份保管库存账,这个怎么做
我们收的湿玉米,数量可能是100吨。那我们烘干那个成了干玉米以后,变成50吨了。我们收湿玉米入库100吨,后续变成50吨了应该怎么做账呢?
是收费的
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷原材料,应付职工薪酬等
麻烦说详细一点,
确认收入结转成本的意思。你收费的,给别人提供的是维修服务。你给对方维修完毕了之后,需要确认收入,结转成本。这个成本包含着人工费和材料费。
下面的数字应该怎么填呢?怎么分配呢?
下面 贷原材料是716.81, 应付职工薪酬不清楚,你就是你们的工资。
前面的你看一下填的对不对?就是我维修完收客户共4200费用
买备件含税的费用是810。
你好,那你需要给对方维修,你不需要提供人工吗?人工这一部分不支付吗 如果是的话,借主营业务成本 贷原材料716.81,因为你的进项抵扣了,你就不能做成本啦。
那我主营业务成本应该是多少呢?
主营业务成本就是我的人工吗?
你好,主营业务成本是716.81材料费呀
你不是说的是:借:主营业务成本 贷:原材料 应付职工薪酬吗?
对呀,可是你没有人工费呀。没有人工费,我没法给你写,0不需要填写。
人工费500元
员工开的是月工资,我也要算上人工成本吗?那要怎么算呢?
借主营业务成本500+716.81, 贷原材料716.81, 应付职工薪酬500。