借原材料 进项 贷银行存款 这个是收费的吗
请问老师,我单位维修一个设备,维修费一共8000元(维修费+配件费),同时需要一些小配件1000元,这张发票名称怎么开?成本怎么结算?请写会计分录,谢谢!
老师,请问我们公司购买一台设备,然后买了一些配件可以是设备正常使用了(但是这些配件需要在一定时间期限更换的)这个配件是入账怎么做啊是固定资产还是维修费啊
老师,请问购买配件用于维修卖出去的设备怎么做分录啊?采购时分录怎么写?用于维修设备时分录应该怎么写?采购时的税费和维修开票税费能抵吗?怎么做账?
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
请问老师,这样做账务处理符合规范吗?
缴纳保险怎么录凭证,工资表怎么录
你好 麻烦请教下 这个题目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31开始建设,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵税就在2016年抵税嘛? 哪年收就哪年低嘛? 还有2020年末不是会预收2021年的嘛 那不是应该也会丧失嘛?不也应该抵税嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵税
老师,申报无票收入 怎么操作?
支票后面被背书人没有写委托收款的话,会怎么样呢?
俩个回执打到一张纸上 算几张附件
老师,美元签合同单价是一个汇率,现在汇款过来和结汇怎么比较汇率?
@朴老师,我们购进原材料进行生产设备本来要销售,已经结转到库存商品了,现在要转变用途要改到固定资产,请问需要怎么操作,账务处理?以及什么佐证资料
是收费的
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷原材料,应付职工薪酬等
麻烦说详细一点,
确认收入结转成本的意思。你收费的,给别人提供的是维修服务。你给对方维修完毕了之后,需要确认收入,结转成本。这个成本包含着人工费和材料费。
下面的数字应该怎么填呢?怎么分配呢?
下面 贷原材料是716.81, 应付职工薪酬不清楚,你就是你们的工资。
前面的你看一下填的对不对?就是我维修完收客户共4200费用
买备件含税的费用是810。
你好,那你需要给对方维修,你不需要提供人工吗?人工这一部分不支付吗 如果是的话,借主营业务成本 贷原材料716.81,因为你的进项抵扣了,你就不能做成本啦。
那我主营业务成本应该是多少呢?
主营业务成本就是我的人工吗?
你好,主营业务成本是716.81材料费呀
你不是说的是:借:主营业务成本 贷:原材料 应付职工薪酬吗?
对呀,可是你没有人工费呀。没有人工费,我没法给你写,0不需要填写。
人工费500元
员工开的是月工资,我也要算上人工成本吗?那要怎么算呢?
借主营业务成本500+716.81, 贷原材料716.81, 应付职工薪酬500。