你好同学,分录不对,借库存商品460贷应付账款-暂估460。成为一般人以后有收入可以抵扣进项

(1)本月购进商品收到增值税专用发票15份,价税合计339万元。 (2) 本月购进商品支付运费21.8万元,收到增值税专用发票5份。 (3)本月销售商品452万元,同时收取运费11.3万元, 开具增值税专用发票20份。 (4)本月从增值税小规模纳税人处购买商品20. 6万元,收到增值税专用发票3份。 (5)本月将购进的商品5万元用于公司福利发放。 (6)本月发出委托代销商品10万元,收到委托代销方发来的代销清单11.3万元。 (7) 本月有5.65万元的包装物押金逾期,未开具发票。 注: 1.以上金额均为含税金额: 2.公司适用税率为13%: 3.运输业税率9%; 4.小规模征收率3%5.本月进项发票全部认证抵扣 要求: (1)请计算该公司当月销项税额: (2) 请计算该公司当月进项税税额: (3) 请计算该公司应纳增值税税额: (4) 填写增值税申报表。
【例】A公司增值税般纳税入增值税率13%,2019年7月1日“应交税费-增值税”科目借方余额20万元(为未抵扣增值税进项税额),“应交税费-待认证进项税额”科目借方余额5万元,2019年7月发生有关增值税相关业务。(1)7月2日,购入原材料一批买价400万元,增值进项税额52万元,销方代垫运杂费9万元,增值税额0.81万元,A公司开出一张银行承兑汇票。(2)7月5日,购入免税衣副产品,买价20万元(增值税扣除率9%,加计扣除1%),款项以银行存款支付。(3)7月10日,上月未认证的增值专用发票5万元已认证。(4)7月18日,A公司购入不需安装生产经营设备价5万元,增值税项税额0.65万元,款项尚未支付。(5)7月19日,从某房地产公司购入不动产,增值税专用发票注明的价款300万元,增值税额为27万元,款项已用银行存款支付。(6)7月20日,A公司销售商品,不含税售价800万元,增值税销项视额104万元,款项及增值税收存银行。分录怎么做
你好老师,公司为粮食购销企业,目前6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司为小规模纳税人,请问老师公司需要升为一般纳税人吗?
你好老师,公司为粮食购销企业,目前6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司为小规模纳税人,请问老师公司需要升为一般纳税人吗?
你好老师,公司为粮食购销企业,目前6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司为小规模纳税人,请问老师公司需要升为一般纳税人吗?
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,那么,借库存商品,贷应付账款/货款/小麦货款挂供应商往来可以吗?
不建议您用供应商往来款,应付账款-暂估就是针对货到到没收到发票的情形