咨询
Q

老师 公司有辆老车 原值是38800,已经全部提完折旧30395,残值405 这辆车低价卖了,卖了一万块钱,过户开票了 这个账要怎么做

2024-07-11 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 09:25

借固定资产清理 累计折旧30395 贷固定资产38800

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 09:25

借银行存款1万 贷固定资产清理应交税费、应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 09:40

固定资产清理这里面的附加税,是否结转到税金及附加

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 09:41

你好,你是单独交的附加税吗?如果是的话,需要做固定资产清理。

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 09:42

就是计入到未开票收入的时候 计提的增值税以及附加税,这里面的附加税78元这个要怎么做账

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 09:43

还有计提的增值税是冲减在银行存款贷方还是单独缴纳

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 09:44

借固定资产清理借税金计附加负数。

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 09:55

老师我不太懂这个 就是增值税1300和附加税78这个要怎么做账

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 09:56

小规模纳税人吗?如果是的话,增值税的建应交税费应交增值税贷银行存款增值税的这个不影响呀。1300金额 然后附加税的借税金及附加, 贷应交税费附加税78 借应交税费附加税贷银行存款

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 09:57

一般纳税人

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 09:59

借应交税费、未交增值税贷、银行存款 附加税的借固定资产清理贷、应交税费附加税 借、应交税费附加税贷、银行存款。

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 10:03

老师等于是借银行存款 贷固定资产清理 贷应交税费 增值

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 10:03

那税金及附加也是在后面贷

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 10:04

还是走税金及附加 贷应交 城建 教育

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 10:04

你好,税金及附加改成固定资产清理了。

头像
快账用户7080 追问 2024-07-11 10:08

等于固定资产清理10000 减去税费残值 剩余的计入营业外收入吗 等于卖了一万 计入营业外收入8217 是这样吗 老师

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 10:09

是的,对的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
清理残值 借:固定资产清理 405       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款10000 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-06-24
借固定资产清理 累计折旧30395 贷固定资产38800
2024-07-11
借固定资产清理 累计折旧,276141.55 贷固定资产290685.84 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理的余额结转到资产处置损益或是营业外收支。
2024-06-13
既然已经按照无残值进行折旧,现在就按照该方法去做账,销售的收益计入资产处置损益
2024-02-02
借:固定资产清理  累计折旧  贷:固定资产         借:银行存款  贷:固定资产清理  应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益
2022-06-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×