借固定资产清理 累计折旧30395 贷固定资产38800

公司16年买一车入账价值是103076.92.预计残值是5153.85元,折旧五年,21年已经提足折旧了,现在车卖给员工了 卖了30000元, 没有开票 这个全部处理的会计分录怎么做
老师,我厂21年9月买了一辆车,原价376902.65元,现在已经折旧134271.54元了,账面价值还有235171.58元,我们现在要把这辆车子卖了,老师,这个我们卖车开多少票合适呢,这个有最低标准码,
老师,我公司有两个车,原值共80万,我计提折旧的时候忘记把残值考虑进去,11月份的时候当残值是0全部折旧完,,然后这个月的时候两个车卖了废品卖了8万元。现在我这笔业务该怎么做账?残值实际就是4万一辆,残值这块怎么改正
老师,我公司有一辆原值是20万的车,折旧已计提完,残值是0。这个月车卖了,去二手车市场开了一张7万元整的发票,票面没有利率,就一个车价合计7万元。那我现在针对这个业务分录该怎么做?这个卖二手车交税是要交多少的?
老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
老师,同城内社保批量转入,档案上传与业务提交这里业务类型是人员参保登记(批量)-网上申报,还是统筹内转入-网上申报
老师,营业执照上的注册地址跟实际办公不一致,可以吗
修理空调,修理修配服务,经营范围上有,家用电器销售可以吗
老师,一般户收款可以用对公户账号开发票吗,我们一般户没有备案
合伙有限合伙企业的部分合伙人转了投资款到公司,工商需要做什么,备案吗
老师好,六税两费减半政策截止什么时间
老师 农业开发公司给对方开具 3% 的专票,对方是一般纳税人公司是否可以抵扣 9%
老师减资一般代办费用多少
我们公司付款的账户与收到的发票抬头不一样,对方用他的另外的公司开,能行吗?
老师:老板说别家公司要转2万到我公司账上,但必须要开劳务费发票,但我们公司没有劳务备案资质,怎么处理?
借银行存款1万 贷固定资产清理应交税费、应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
固定资产清理这里面的附加税,是否结转到税金及附加
你好,你是单独交的附加税吗?如果是的话,需要做固定资产清理。
就是计入到未开票收入的时候 计提的增值税以及附加税,这里面的附加税78元这个要怎么做账
还有计提的增值税是冲减在银行存款贷方还是单独缴纳
借固定资产清理借税金计附加负数。
老师我不太懂这个 就是增值税1300和附加税78这个要怎么做账
小规模纳税人吗?如果是的话,增值税的建应交税费应交增值税贷银行存款增值税的这个不影响呀。1300金额 然后附加税的借税金及附加, 贷应交税费附加税78 借应交税费附加税贷银行存款
一般纳税人
借应交税费、未交增值税贷、银行存款 附加税的借固定资产清理贷、应交税费附加税 借、应交税费附加税贷、银行存款。
老师等于是借银行存款 贷固定资产清理 贷应交税费 增值
那税金及附加也是在后面贷
还是走税金及附加 贷应交 城建 教育
你好,税金及附加改成固定资产清理了。
等于固定资产清理10000 减去税费残值 剩余的计入营业外收入吗 等于卖了一万 计入营业外收入8217 是这样吗 老师
是的,对的,是这么做的。