借固定资产清理 累计折旧30395 贷固定资产38800
请问公司车辆已提完折旧,没有预计净残值,买方也不要求我们开发票,现在卖了3万块钱应该怎么入账
老师 我们公司有辆车已经提了4年折旧 ,折旧已经计提完,我们低于残值卖给员工个人可以吗,这期间是不是只有增值税,
公司16年买一车入账价值是103076.92.预计残值是5153.85元,折旧五年,21年已经提足折旧了,现在车卖给员工了 卖了30000元, 没有开票 这个全部处理的会计分录怎么做
老师,我厂21年9月买了一辆车,原价376902.65元,现在已经折旧134271.54元了,账面价值还有235171.58元,我们现在要把这辆车子卖了,老师,这个我们卖车开多少票合适呢,这个有最低标准码,
老师,我公司有两个车,原值共80万,我计提折旧的时候忘记把残值考虑进去,11月份的时候当残值是0全部折旧完,,然后这个月的时候两个车卖了废品卖了8万元。现在我这笔业务该怎么做账?残值实际就是4万一辆,残值这块怎么改正
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
借银行存款1万 贷固定资产清理应交税费、应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
固定资产清理这里面的附加税,是否结转到税金及附加
你好,你是单独交的附加税吗?如果是的话,需要做固定资产清理。
就是计入到未开票收入的时候 计提的增值税以及附加税,这里面的附加税78元这个要怎么做账
还有计提的增值税是冲减在银行存款贷方还是单独缴纳
借固定资产清理借税金计附加负数。
老师我不太懂这个 就是增值税1300和附加税78这个要怎么做账
小规模纳税人吗?如果是的话,增值税的建应交税费应交增值税贷银行存款增值税的这个不影响呀。1300金额 然后附加税的借税金及附加, 贷应交税费附加税78 借应交税费附加税贷银行存款
一般纳税人
借应交税费、未交增值税贷、银行存款 附加税的借固定资产清理贷、应交税费附加税 借、应交税费附加税贷、银行存款。
老师等于是借银行存款 贷固定资产清理 贷应交税费 增值
那税金及附加也是在后面贷
还是走税金及附加 贷应交 城建 教育
你好,税金及附加改成固定资产清理了。
等于固定资产清理10000 减去税费残值 剩余的计入营业外收入吗 等于卖了一万 计入营业外收入8217 是这样吗 老师
是的,对的,是这么做的。