可以的,但是最好出一个委托书的
老师您好!我请问一个问题,我从事的公司买了一辆车作为固定资产使用,因为资金短缺车买的是二手的,年限比较老,开了不到一年就出现了严重的问题,现在把这辆车卖掉了换了一辆差不多年限的,但是车的状况要好一些,卖老车的时候亏了10万,买新车的时候又填了15万,请问老师,这项固定资产从开始到现在怎么去做计提折旧这方面问题?
老师,早上好,麻烦问一个问题,我们公司注册的时候是认缴制,后续费用类的都是做的跟老板借款,现在可以看到其他应付款和库存现金的余额有几百万了,老板说能不能把这个挂账的转到老板的个人卡上,老板在把钱转到对公账户做成注册资金?请问可以么 工商那边是不是还要去增资
老师好!我公司因为长期经营亏损,老板转了很多钱进公司周转,大概有20多万,挂的是其他应付款借款,请问可以长期这样挂吗?如果不能,可以转为增资实收资本吗?怎么操作比较好呢
老师好,去年4月份我入了一个固定资产车辆,5月份开始提折旧,因为我们两个公司一个老板,我自己管理两个公司,今天卖车呢,我才发现这辆车是另一个公司名下的,因为当时买付钱是老板付的,所以一直没有察觉出来,请问老师现在怎么办啊
老师,我们公司找资源商介绍买车,但是打钱的时候,不能确定是购车定金还是资源费,那我转账的时候附言:购车定金/资源费,这样合理吗,如果是购定金,就做为购车定金入账,如果是资源费就做为资源费入账,如果是两者都有,就做个明细表,两个一起入账
5月份的社保,申报了,但是忘记缴费了,现在交会有影响吗?
老师,待认证和待抵扣有什么区别?我们没有用过这项科目,一直都是进项税额全部勾选抵扣了的。
若是培训机构的老师住宿费没有能提供发票,那这样有没什么办法处理?这样可以入账又能税前扣除
小规模收到普票…比如6%的普票,价是1415.09,税是84.91…做账是价税合计入账…为什么确定主营业务收入时,需要拆开入账??如果是价税合计,季度如何确定税额,是否交税呢???
添加的新员工做人员信息采集老是报送不成功是什么原因
税务系统有好多发票,比如加油的 吃饭的,但是又不见有人来报销,没人来报销,所以也就没有做费用支出,但是有些是专票(如加油票)又已经勾选抵扣了,这样会有什么影响吗?一般这种发票怎么处理?
老师,我们是一家私企新公司,我入职后,账务每月要处理几笔银行还贷利息,但是公司没有贷款来的金额?老师,应该怎么办呢?
老师,我们是小规模,原价值1.5的车,卖了2w,固定资产清理2187.5,想着用应付账款这个科目,应该怎么做所有分录
什么情况下需要计提盈余公积?上一年度亏损80多万,今年截止到4月份是盈利40多万(还未弥补以前的亏损),这时候需要计提盈余公积吗?还是要等到冲减完以上亏损的80多万还有钱挣的时候再计提
140000的4厘年利率,是多少钱
那会计分录怎么做,当时买固定资产的时候做的是借:固定资产 贷:其他应付款
那比如说老板直接把这个钱收了然后就当公司还给他了,这样要怎么操作一下呢
借其他应付款 贷固定资产清理, 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师有没有委托书的模板呀,可以发我一下吗
本单位委托某某个人收取某某企业、某某款项、某某金额,一切责任由本公司承担。然后下面三方盖章签字。