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老师好,去年4月份我入了一个固定资产车辆,5月份开始提折旧,因为我们两个公司一个老板,我自己管理两个公司,今天卖车呢,我才发现这辆车是另一个公司名下的,因为当时买付钱是老板付的,所以一直没有察觉出来,请问老师现在怎么办啊

2023-03-13 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 14:51

你好,做固定资产的那个企业,红冲之前的折旧需要红冲汇算清缴,纳税调增,然后另外一个企业补上这个固定资产,然后补折旧,汇算期交,可以抵扣所得税。

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快账用户5964 追问 2023-03-13 14:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-13 14:53

不用客气,工作愉快。

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你好,做固定资产的那个企业,红冲之前的折旧需要红冲汇算清缴,纳税调增,然后另外一个企业补上这个固定资产,然后补折旧,汇算期交,可以抵扣所得税。
2023-03-13
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-10
你好; 到时做 :借银行存款贷递延收益 ;按你以后折旧剩余年限去 结转借递延收益 贷营业外收入
2022-04-13
同学你好 计入固定资产就要折旧的
2023-12-29
这种情况,因为也开了发票,建议还是做一个资金流动,就算是后面资金回流也更好
2023-12-29
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