你好,做固定资产的那个企业,红冲之前的折旧需要红冲汇算清缴,纳税调增,然后另外一个企业补上这个固定资产,然后补折旧,汇算期交,可以抵扣所得税。

老师您好!我请问一个问题,我从事的公司买了一辆车作为固定资产使用,因为资金短缺车买的是二手的,年限比较老,开了不到一年就出现了严重的问题,现在把这辆车卖掉了换了一辆差不多年限的,但是车的状况要好一些,卖老车的时候亏了10万,买新车的时候又填了15万,请问老师,这项固定资产从开始到现在怎么去做计提折旧这方面问题?
老师们,老板跟一个私人买了辆二手车,机动车辆登记证上户名是公司的名称,那个人是2017年买的4万多的发票也给我们了,老板是今年10月份自己垫付3万多买了,现在我是按照老板垫付的这个金额入账做了固定资产,问题是不是那个人应该给我们公司代开一张发票呢?
老师,你好,我们公司在去年购买了一辆汽车,到目前为止已经折扣了三个月,当时我按照原价入的固定资产,但是三月份政府因为买车补助了一万块钱,这个一万块钱怎么做账呢?
老师好,去年4月份我入了一个固定资产车辆,5月份开始提折旧,因为我们两个公司一个老板,我自己管理两个公司,今天卖车呢,我才发现这辆车是另一个公司名下的,因为当时买付钱是老板付的,所以一直没有察觉出来,请问老师现在怎么办啊
老师您好,我们一般纳税人公司,2022年1月31日转让出了一辆车,这个车是我们公司的固定资产,转出后协议上面的款项我们是没有收到的,因为这个算是给对方抵账,这个是抵老板别的公司的欠款,老师我现在应该怎么处理这个账务,这个转让协议是这个月才给我的,之前我一直都不知道,而且每个月都计提了折旧,麻烦您看下
老师,合同已经履行,销售方现收到购买方违约金,销售方开具发票,项目名称按之前的服务内容开具同时备注了违约金,请问这个开票是否可以
董孝彬老师,我2025年有一笔暂估费用的分录:借:管理费用50000,贷:应付账款-暂估50000。2026年5月之前陆续收到费用票后,我做了相应的红冲分录:借:管理费用-50000,贷:应付账款-暂估-50000。您可以帮我列一下重新做费用的分录吗
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师麻烦给我一下新增值税法
之前做过安全生产费的计提,但是做多了,准备在汇算清缴调整,到时候账务处理怎么做呢?怎么冲往来
老师,你好,请问申报个税的时候,大病医疗的15元,要加在基本医疗保险费里面吗
老师,销售沙子,石子,煤矸石的一般纳税人,不属于小微企业?
新成立的小型商场,进货发票类似装一批,文件一批等,类似的存货入账怎么分类?销售成本结转如何结转比较合理而且易操作?
老师 2025年注册的公司 到现在还没有开展业务 一直都是零申报 那今年6月份前要做工商年报吗
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。