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老师,我们是小规模,原价值1.5的车,卖了2w,固定资产清理2187.5,想着用应付账款这个科目,应该怎么做所有分录

2025-06-02 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-02 15:33

您好,借:固定资产清理 2187.5 累计折旧15000-2187.5 贷:固定资产15000 对外转让,确认销项税额: 借:应付账款 20000 贷:固定资产清理 20000 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 20000-2187.5 贷:资产处置损益

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快账用户7888 追问 2025-06-02 15:34

能用应付账款是吧,本应用应收的,我怕不能用

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齐红老师 解答 2025-06-02 15:35

您好,一般是用其他应收款,您喜欢用这个应付也没事,收款后就平了,没有余额了

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快账用户7888 追问 2025-06-02 15:52

主要是之前账在代账公司了,我接着他的做,还是用其他应收款?

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齐红老师 解答 2025-06-02 15:54

您好,接着他的做,直到把这个科目余额为0,再用您习惯的科目 

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快账用户7888 追问 2025-06-02 16:04

198元的增值税,要交多少的教育,地方教育城市维护建设

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齐红老师 解答 2025-06-02 16:07

您好,市区附加税是7%%2B3%%2B2%,以增值税为基数

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是小规模,不开票的情况下这个也属于免税收入
2022-06-02
是的 固定资产清理的分录应该是 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 贷销项 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-11-21
您好 借方,资产处置损益,表示亏损的
2021-05-30
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-05-14
你好,处置固定资产的话,就是通常固定资产清理做的
2024-05-14
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