咨询
Q

增值税及附加税费申报表附列资料(三),这个表什么情况填呢?我今天申报自动带出了数据,以前都没有,我们公司的经营业务也没有改变,湖北的税务系统这个月新改版了

2024-07-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 14:53

你好,只要开了服务类的发票,第一列必须填写。

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 14:53

后面的扣除项目是需要差额交税的。填写的

头像
快账用户8781 追问 2024-07-11 14:54

没明白,老师能讲明白吗?

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 14:55

只要开了服务类的发票,附表3第一列必须填写。这个没有看懂吗?现代服务、生活服务、交通服务,建筑服务这些。

头像
快账用户8781 追问 2024-07-11 14:57

我们开了经营租赁的发票,但是这个免税销售额

我们开了经营租赁的发票,但是这个免税销售额
头像
快账用户8781 追问 2024-07-11 14:58

我们不是免税的,我们正常要缴税,但是这个附表不是写的免税销售额的吗?这样不是有冲突吗?

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 14:58

不免税呀,开了服务类的第一列就得填写,没有说你免税,你需要正常缴纳的。

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 14:59

填写到这里,这里就是免税吗?这里不免税呀, 你别看上面写的,你看我写的

头像
快账用户8781 追问 2024-07-11 14:59

这个数据是系统自动带出的是吧,不是我填写的,我看系统升级之前我的报表都没有填写,就升级后自动带出来了

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 15:01

你好,不清楚是不是系统带进来的,但是开了服务类的发票,这里必须填写,你去核对一下是不是正确的。只要正确的保存1。

头像
快账用户8781 追问 2024-07-11 15:07

那这个金额是开的服务类的含税发票金额吗

头像
齐红老师 解答 2024-07-11 15:07

是的对的是的对的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,只要开了服务类的发票,第一列必须填写。
2024-07-11
申报 4 月份增值税时,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值税减免税申报明细表》生产型企业,主表第 7 栏填出口销售额 672 万;附表一第 16 栏填 672 万;按公式计算出的不得抵扣进项税额填附表二第 18 栏;根据主表结果填附表五。外贸型企业,主表正常填;附表一第 18 栏填 672 万;附表二 26 栏填用于出口退税且已勾选的进项税额;同时在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏填 672 万。《免抵退税申报汇总表》在后续出口免抵退税申报时填报,非此次增值税申报必填。
2025-05-13
同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
2020-09-23
附表四一般项目加计扣除发生额和实际抵扣金额填写的
2020-10-10
您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份
2020-08-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×