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Q

你好,23年有一个供应商多开了几百万的发票,当时没发现,直接做了库存商品,导致增加了几百万的应付账款,现在该怎么处理?

2024-07-11 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 15:12

现在联系对方开负数发票红冲

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快账用户2546 追问 2024-07-11 15:14

然后红冲以后账务怎么处理?之前做过库存商品

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齐红老师 解答 2024-07-11 15:16

借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数

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快账用户2546 追问 2024-07-11 15:17

那以前已经入过库,结转过成本的

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齐红老师 解答 2024-07-11 15:19

虚假的结转的成本直接调整未分配利润

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现在联系对方开负数发票红冲
2024-07-11
同学,你好 按照实际付款的金额做账就行,多开部分的发票不用管
2023-11-11
您好,这个的话,供应商这部分,他不能红冲吗
2023-11-11
您好,这种情况确实是现金支付的吗
2025-01-14
你好 账上少记的补上 正常开发票交税  
2023-11-15
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